Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Trissturis un PVN
Tovar iz tretjih stran, na muite prodajetsja mestnoj firme, PVN 0%. Poluchajem avansi ot mestnoj firmi , daleje avanss v tretju stranu, daleje tovar ot tuda, po nakladnoj prodali.
vopros: v PVN deklaraciji po 43/43 otrazili avanss (poluchennij). Kak otrazhatj korrektirovku pri prodazhe tovara? i kakije eshje otchjeti budut? PVN 2,3 ??? Nuzhno li gde dlja VIDa pokazivatj komu mi ego (tovar ) prodali ar PVN0%.
spasibo
P.S. zamudrila
Ответы (6)
Треугольная сделка, если не ошибаюсь, если все три участника из стран ЕС.
Brr, no mozhet ona i ne schitajetsja kak treugoljnaja, no vopros v tom, chto v deklaraciju popadajut avansovije summi (poluchennije), PVN 0%. kak delatj korrektirovku pri vipiske schjeta? i nado li drugije otchjeti, vedj PVN budet platitj firma poluchatelj tovara.
Nu naprimer: poluchili v fevrale avanss 1000.00Ls, a v marte prodali tovar na 1500.00Ls. V fevrale otrazili v deklaraciji 1000.00, a kak mart otrazhatj?
В марте отражаете 1500-1000=500
Xan, a esli vsje eto v USD i na konec goda preocenka po USD proishodit. kuda pereocenku devatj?
Вы имеете в виду курсовую разницу под переоценкой? Стандартно на Д8250 или К8150, к декларации НДС она отношения не имеет.
Закрыть
Краткое описание нарушения