Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Годовой отчет

PVN К списку тем

PVN
У меня вопрос к уважаемым и опытным: облагаемая ПВН персона получила счет из Литвы на товар, не связанный с обеспечением своей налогооблагаемой деятельности, в счете Total VAT 0% = 0, больше я никаких сведений из счета выловить не могу (облагаемая или необлагаемая персона), что мне с ПВН делать? Спасибо!
Alexa99
Alexa99 02.05.2006 09:37
178 сообщений на сайте

Ответы (7)

облагаемая или необлагаемая персона

- А номер налогоплательщика есть??

И потом, Вам нужно начислить реверс, но отчислять как предналог Вы его не будете, ибо к хоз.деятельности не имеет отношения. Т.е. укажите НДС в графах 55,64,66
Amuil
Amuil 02.05.2006 09:40
26369 сообщений на сайте
Ja raksta VAT0% , tad visdrīzāk apliekama. Bet rēķinā jābūt norādītam arī VAT ( PVN ) nummuram. Bet Jūs taču variet ar viņiem sazināties.Vai tad galīgi nezināmi Jums ko ir atsūtījuši.
Ilma
Ilma 02.05.2006 09:42
30495 сообщений на сайте
Счет по факсу пока пришел, регистрационный видно, а ПВН не видно - буду просить выслать еще раз.

У них тоже как у нас - если LT перед номером - значит плательщик?

Если у них в счете ПВН = 0, я все равно начисляю 18% ?
Alexa99
Alexa99 02.05.2006 09:47
178 сообщений на сайте
Sazināties nevāru, cilvēks ir komandējumā ārzemēs, faksu sūtis viņu draugs, kurš neko nesaprot

Gan jau kaut-ko izgudrošu, lai uzzināt apliekamā vai neapliekamā
Alexa99
Alexa99 02.05.2006 09:52
178 сообщений на сайте
Amuil, bet ja priekšnodoklī neliek,visa summa iet izdevumos, vai reversu jāgrāmato ?
Frezy
Frezy 02.05.2006 10:12
1986 сообщений на сайте
Nepareizi saformulēju jautājumu: Drīzāk , vai jāgrāmato reverss PVN , ja izdevumi tā pat nav saistīti ar saimniecisko darbību?
Frezy
Frezy 02.05.2006 10:24
1986 сообщений на сайте
Насколько я поняла, мои действия должны быть нижеследующими:

1. удостоверяюсь, что поставщик плательщик ПВН;

2. начисляю на сумму счета 18%

3. счет выписан в апреле, проплата - в мае, значит в апрельской декларации в 50 - ставлю сумму счета, в 55 - 18% на сумму счета, в 64 и 66 - 18% на сумму счета, все провожу проводками?
Alexa99
Alexa99 02.05.2006 10:57
178 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.