Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

PVN К списку тем

PVN
Dobrij denj! Podskazite, pozaluista: firma stala platelshikom PVN 3.05.06. 5-go maija vistavljaet scheta za period 01.04.06.g.-30.04.06.g. Nuzno li nachisljatj PVN?

V svoju ocheredj firma 5-go maja poluchaet schet ot postavshika za period 01.04.06.g.-30.04.06.g. i datirovan 30.04.06.g. ili 01.05.06.g. Kak bitj s prednalogom? Spasibo!
Jelenau_
Jelenau_ 06.05.2006 11:20
238 сообщений на сайте

Ответы (3)

5 мая вы выписываете счета с ПВН. С 5 мая и отчисляете предналог. Не раньше.
F5
F5 06.05.2006 17:40
1586 сообщений на сайте
Начиная с 5 мая и вперед. Не назад.
F5
F5 06.05.2006 17:40
1586 сообщений на сайте
1-майский счет Вы выставлю с НДС т.к с этого момента явл.его платильщиком.

2-10pants NAV tiesības 2) ja pakalpojumi ir saņemti agrāk nekā trīs mēnešus pirms apliekamās personas reģistrācijas apliecības saņemšanas;3) attiecībā uz administratīvajiem izdevumiem, kuri ir radušies pirms šīs personas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā (tajā skaitā — biroja telpu noma, biroja uzturēšanas pakalpojumi, telekomunikāciju pakalpojumi, degvielas iegāde, transportlīdzekļu nomas pakalpojumi). Т.е. если полученные услуги НЕ были админ.характера, то МОЖНО отчислить НДС т.к срок менее 3месяцев.
Jk
Jk 06.05.2006 19:59
1211 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.