Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN atskaite К списку тем

PVN atskaite
Lūdzu palīdziet ar PVN deklarāciju, situācija šāda:

janvāra mēnesī saņemām avansa maksājumu no pircēja summā Ls 118000,00Ls un iegrāmatojam

D 2620 K 5210(avansa maksājumu aprēķini) - 100000,00 Ls

D2620 K5722 (budžeta PVN aprēķini) - 18000,00 Ls

februāra mēnesī pircējs saņema daļu no preces pēc pavadzīmēm summā 13192.47 Ls, grāmatvedības iegramatošana ir sekojoša:

D2310(debitori) K 6110 (ieņēmumi)- 11180.06 Ls

D2310 K 5722 - 2012.41 Ls

D5210 K 2310 - 11180,06 Ls

D5722 K 2310 - 2012.41 Ls

Datoru programma sastādot PVN deklarācijas iegrāmato:

Janvāra mēnesī K5210 - 100000,00 Ls PVN dekl.r.41;

K 5722 - 18000,00 Ls PVN dekl.r 52

Februāra mēnesī K 5722 - 2012.41 Ls PVN dekl. r.52

D5722 - 2012,41 ls PVN dekl. r.67 un

D5210 - 11180,06 Ls, D 5722 - 2012.41 Ls ieraksta PVN 1 atskaitē.

Lūdzu uzrakstiet jo šaubas ir vai mēs PVN pareizi atspoguļojam!!!!!!!!
Ll9
Ll9 11.05.2006 16:29
126 сообщений на сайте

Ответы (1)

В феврале это лишнее. Указали один раз аванс в январе и сделка налогооблагаемая произошла.

Коррекция показывается, когда аванс возвращается и теоретически стр. 52 может пойти минусом. А налоговая не понимает такого минуса потому и коррекции придумали.
Maija
Maija 11.05.2006 16:34
28223 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.