Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
pvn К списку тем
Raichka 17.05.2006 08:55
1022 сообщения на сайте
1022 сообщения на сайте
Ответы (11)
Как хорошо уметь читать, не надо к старшим приставать, не надо бабушку трясти:прочти, пожалуйста, прочти!
F5 17.05.2006 08:57
1586 сообщений на сайте
1586 сообщений на сайте
проведите счет по дате получения и все.
Astra7 17.05.2006 08:59
186 сообщений на сайте
186 сообщений на сайте
a vot nam priwlos* peredelivat*,t.k. usluga okazana aprelem,data scjota aprelem,znacit bud*te dobri pokazivajte PVN v aprele ,a ne v maje,t.k nam skazali opredelites* :ili po date postuplenija pokazivajte ili po date vipiske scjota,tak VID SKAZAL,,a jewo jest* pis*mo iz VIDA,po etomu povodu tam razjasnenija bili,,no ja jego necitala,vot poetomu i sprawivaju kak bit*
Raichka 17.05.2006 09:18
1022 сообщения на сайте
1022 сообщения на сайте
Если для Вас существенно отобразить расходы именно в апреле, то проводите счет 28 числом, а НДС поставьте, например, на 239..., а в мае "переконтируете" его на НДС и покажете в майской декларации. А если расходы на апрель - не существенно, то проводите все маем.
Marina_gaile 17.05.2006 09:19
6 сообщений на сайте
6 сообщений на сайте
Счёт 239.. здесь совсем ни причём.Можете проводки сделать апрелем на 2311, а по оплате перевести на 572.. и показать в декларации.
А разницы, в принципе, никакой, главное, смысл. А "kontu plāns" сейчас не строгий, а по усмотрению, тем более на два месяца только он и нужен.
Marina_gaile 17.05.2006 10:11
6 сообщений на сайте
6 сообщений на сайте
В сьысле, счет.
Marina_gaile 17.05.2006 10:12
6 сообщений на сайте
6 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть