Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
PRINESLI ČEKI ZA IJUL, ČTO DELAT S PVN ,HELP, POŽALUJSTO....... К списку тем
Era 05.09.2003 10:35
37 сообщений на сайте
37 сообщений на сайте
Ответы (1)
Напишите авансовый отчет (августом или сентябрем) и отчисляйте НДС в предналог. Есть письмо СГД № 15.2.1-12/22134 от 15.10.2002. (можно ознакомиться на www.vid.gov.lv) в котором говориться , что ничто не запрещает списать НДС в предналог позже, а не в том таксационном периоде в котором "он появился".
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть