Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
ПВН К списку тем

Zima 30.05.2006 15:04
157 сообщений на сайте
157 сообщений на сайте
Ответы (10)
Товар везли из Германии в Латвию.

Zima 30.05.2006 15:30
157 сообщений на сайте
157 сообщений на сайте
немцев.

Zima 30.05.2006 15:45
157 сообщений на сайте
157 сообщений на сайте
Tовар из Германии? В счете должен быть НДС 0.Тогда реверс.

Zinaidat 30.05.2006 15:48
2085 сообщений на сайте
2085 сообщений на сайте
Думаю, что надо. И указать сумму налога в графах 54 и 63 декларации, а также в приложении PVN 1 - в первой части. А если услугу оказал сам поставщик товара, то включить её в стоимость товара и указать в графах 55 и 64 и в приложении PVN 1 - во второй части.

Dmitrijbo 30.05.2006 15:50
199 сообщений на сайте
199 сообщений на сайте
Да, фирма плательщик ПВН.

Zima 31.05.2006 11:03
157 сообщений на сайте
157 сообщений на сайте
Если фирма в Германии - ПВН плательщик и товар везли в Латвию для Латвийской фирмы, значит место оказания услуги - Латвия. Отсюда - в налоговом счёте от немцев должен стоять ПВН 0. А вы должны начислить ПВН реверсом и отразить в 54 и 63 графах декларации, а так же этот счёт показать в приложении ПВН1 который обычный не для ЕС (СЧЁТ ПОКАЗЫВАТЬ ЕСТЕСТВЕННО В ЛАТАХ).

Sjuzan 06.06.2006 15:09
41 сообщение на сайте
41 сообщение на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть