доначисление НДС за прошлый год
На предприятии обнаружилось, что мы недоначислили ПВН за прошлый год, хотя доход при этом не увеличился (это связано с деньгами в пути и комиссионными банка и т.д.). Будет ли верна при этом проводка Д8190(прочие расходы) К 5721. Где отражать эту доначисленную сумму в декларации ПВН - в 12 строке и надо ли давать объяснение в ФИ, что это за коррекция? А потом в декларации по ПНП увеличивать ли на эту сумму облагаемый доход? Спасибо.