Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Parāds bankai - 2410?
Ja uz mēneša beigām konta atlikums izrakstos paradās "-0,06 sntīmi", vai pareizs būs grāmatojums:
D2410 K5310; vēlāk D5310 K2620; D7... K2410. Iepriekš pateicos.
Ответы (22)
А при чем тут 2410??? У Вас же расходы уже случились если остаток минусовый. Отразив все действия по выписке у ВАс получается Кт остаток по 2620 и его Вы переводите на 5310 Т.е. проводка будет Дт 2620 Кт 5310
Я ставлю не на 5310 (товары, услуги), а на др.займы. И делаю это толко 31.12. А так оставляю на 2620 с "-".
А у меня все время на 2620 с "-".
Спасибо, Amuil. Меня смутило то, что реально мы кагбы деньги свои еще не заплатили - нещего было.
В принципе у меня тоже все время на 2620 с "-", просто в балансе ставлю в кредиторов.
Спасибо всем за ответы, но "для особо разветых", обьясните ещё, пожалуйста, что тогда идёт на 2410?
На 2190 идет авансовая оплата товаров
На 2410 идет авансовая оплата услуг
Приблизительно так. ИМХО.
01.06.2006 15:56
Спасибо всем за ответы, но "для особо разветых", обьясните ещё, пожалуйста, что тогда идёт на 2410?
- Вот пример : В декабре Вы заплатили за аренду за январь будущего года , проводка будет Дт 2410 Кт 2620. Т.е. заплатили в декабре, а расходы будущего периода т.е. января.
Еще пример, в декабре оплатили подписку на газету (например Латвияс вестнесис) на весь следующий год. Заплатили в декабре, а расход следующего года.
Буду настырной и попрошу еще, вчера я уже писала, что я до 07.03.06 была IU, но с ногого года уже хочу начать двойную запись и ну немогу правельно поставить остатки - какие проводки мне проводить в новом году- получило дерево в ноябре (оплата в новом году) и сделали перепрадажу этого дерево в декабре (оплата тоже в новом году). В деклар. (налог с населения)эти сделки я непоказывала. Может у когото хватит терпения мне обяснить. Допорлните все объясню.
С какого нового года 01.01.06. или 01.01.07.?
А какие у Вас остатки на 01.01.06.
типа
долги поставщикам - 5310
долги покупателей - 2310
Без этих накладных остатки есть по активу 1230 - основные средства, по пасиву 5310 (предприятие мне должно) и убытки (небольшие хозяйственные расходы). До 01.01.06 предприятие почти не вела хоз.дейтельность но с ного года начинаем интенсивно работать.
получило дерево в ноябре
продали дерево в декабре
на 01.01.06.остатков дерева - 0,00
все оплаты в 2006 году
на 01.01.06. долги поставщикам - 5310 счет - долг за дерево
на 01.01.06. долги покупателей - 2310 счет - должны вам за дерево
Остаток остался - не все перепрадали (1/3), Inst, пожалуйста, конкретно по проводкам... Я зацыклилась
Я никак не пойму, зачем Вам проводки в ноябре и декабре прошлого года, если Вам нужны остатки с 01.01.06.
или Вы хотите с начала деятельности проводки провести?
получило дерево в ноябре 2130/5310
продали дерево в декабре 2310/6100
оплатили дерево 5310/2620
получили оплату 2620/2310
инвентаризация 7110/2130
вроде так
Inst, медленно но доходит, я Вам блогодарна!!!
Закрыть
Краткое описание нарушения