Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

ОС К списку тем

ОС
Подскажите, пожалуйста

Могу ли я нехозяйственную вещь стоимость 600 лат поставить не на ОС, а на расходы, несвязанные с хоз. деятельностью? Или это ОС без вариантов?
Kel
Kel 04.06.2006 23:42
12066 сообщений на сайте

Ответы (75)

Не, не заплачу. Не дожить фирмочке до налога, спинным мозгом чувствую
Kel
Kel 06.06.2006 00:29
12066 сообщений на сайте
Тогда не заморачивайся
Albina
Albina 06.06.2006 00:30
64891 сообщение на сайте
Вариан первый.

1. Приобрели 8.../2620 600,00 ПНП 1 (-600,00)

Восстановили в ПНП, ПНП 3 (+600,00)

Налог - 0,00

2. Продали 22310/6... 508,47

2310/5721 91,53

ПНП 1 (+508,47)

Налог 76,27
Inst
Inst 06.06.2006 17:13
нет сообщений на сайте
Вариант второй.

1.Ставим на ОС.

12../2620 600,00

2.Продаем

2310/6...508,47

2310/5721 91,53

6.../12... 600,00

ПНП 1 (-91,53)

Из налогового учета вычитаем 600,00 и увеличиваем ПНП на эти 600.

Итог по ПНП 600-91,53=508,47

Налог 508,47*15проц.=76,27

Налог 76,27

Ага, здесь 600спишем 65.../12...И налог платить не будем в результате?
Inst
Inst 06.06.2006 17:16
нет сообщений на сайте
Посл.строчка лишняя осталась. Т.е. что в лоб, что полбу - итог один(знак вопроса)
Inst
Inst 06.06.2006 17:17
нет сообщений на сайте
Налоговый износ начисляется только с ОС, участвующих в хозяйственной деятельности. Т.е. если ОС не участвует в ХД, то и налоговый износ корректировать не надо.
Bulkina
Bulkina 06.06.2006 18:42
174 сообщения на сайте
Вы чего? Чего это не связанные? Чего это оно ОС?

Если бы учредитель самолично им пользовался длительно, то так уж и быть можно на ОС и налоговый не считать. А тут - купили, продали за короткий период времени.

Лен. Доходы ж есть от ентой штуки, ну ПОЧЕМУ не может быть расходов?
Ksjusha
Ksjusha 06.06.2006 19:36
11014 сообщений на сайте
Булкина, а налогового износа в моих вариантах нет.
Inst
Inst 06.06.2006 19:47
нет сообщений на сайте
Инст. А ПВН? 91 лат заплати на ровном месте.
Ksjusha
Ksjusha 06.06.2006 19:58
11014 сообщений на сайте
НДС вроде в обоих случаях одинаковый?
Inst
Inst 06.06.2006 20:02
нет сообщений на сайте
Что значит одинаковый. Кредит вижу, дебет - нет.
Ksjusha
Ksjusha 06.06.2006 20:04
11014 сообщений на сайте
Так в обоих рассматриваемых мной вариант (на несв.расходы или на несвяз.ОС) НДС по кредиту.
Inst
Inst 06.06.2006 20:06
нет сообщений на сайте
А по-моему, вполне, при таком раскладе можно на прочие связанные. Продали, доход получили. Лично учредитель, дир и работники никакой выгоды от этого не получили.
Ksjusha
Ksjusha 06.06.2006 20:14
11014 сообщений на сайте
Я тоже так думаю. Если продали, то это уже будут связанные расходы.
Albina
Albina 06.06.2006 20:26
64891 сообщение на сайте
Наконец-то определились
Irena22
Irena22 07.06.2006 01:00
42998 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.