Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Priekšnodoklis pirms reģistrācijas PVN reģistrā К списку тем
Priekšnodoklis pirms reģistrācijas PVN reģistrā
Uzņēmums tiks reģistrēts par PVN apliekamo personu tuvākajā nākotnē( mēneša laikā). Un pēc likuma 10. panta 1. daļas 1^4 un 1^6 punkta uzņēmums var atskaitīt priekšnodokli pvn summas saņemtajos rēķinos par pakalpojumiem, kas bija saņemti ne agrāk kā 3 mēnešos pirms reģistrācijas.
Bet ja uzņēmumam ir rēķini par ražošanas telpu nomu un elektrību, kas bija nepieciešami produkcijas ražošanai, un saražota produkcija tiks pārdota Lielbritānijas uzņēmumam, tātad ar 0 % PVN. Vai šajā gadījumā ir tiesības iekļaut samaksāto PVN priekšnodoklī?
Milzīgs paldies par palīdzību!!!!!
Ответы (16)
Domāju , ka
var.Joturpmāk jau Jūs arī šos PVN liksiet priekšnodoklī kaut arī realizācija būs ar 0%. Tikai viss jānoformē atbilstoši PVN likuma prasībām.
Tikai uzrādit varēsiet pirmajā PVN deklarācijā pēc reģistrēšanās PVN maksātājos.
Еще раз внимательно прочтите
(15) Šā panta 1.4daļā minētā atskaitāmā priekšnodokļa summu nosaka:
1) attiecībā uz krājumos esošajām precēm, pamatojoties uz inventarizācijas rezultātiem dienā, kad ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība;
2) attiecībā uz pamatlīdzekļiem - pēc to bilances vērtības dienā, kad ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība;
3) attiecībā uz pakalpojumiem - pamatojoties uz apliekamās personas pilnvarotās personas apstiprināto sarakstu.
Еще лучше будет, если Вы письменно обратитесь в ВИД за разъяснением и получите от них тоже письменный ответ. Только вопрос формулируйте очень конкретно, чтобы получить более конкретный ответ.
спасибо!
Я так и сделаю... напишу письмо в ВИД.
О результатах сообщу
Mozhno vopros na podobnuju temu? U menja IK, kotorogo "vikinuli" iz PVN plateljwikov . Sej4as "vosstanavlivajertsja". No VID prosit kakuju-to vipisku po PVN za posledij period... (izvinite, 4to ne o4enj konkretno)
Cto eto za vipiska takaja? I kak ona dolzhna vigljadetj?
А может лучше в ВИДе уточнить какую выписку они хотят?
kakuju-to vipisku po PVN za posledij period - а что значит какую-то выписку? На не очень конкретно заданный вопрос, можно получить только не очень конкретный ответ.
Когда мое СИА восстанавливалось, то никакую выписку не просили.
Albina, a cto v VID-e prosili dlja vosstanovlenija?
Delo v tom, 4to u menja toljko soveta poprosili i ni4ego vrazumiteljneje i konkretneje, 4em ja napisala v etom forume, ne rasskazali. Znaju toljko, 4to nuzhno "sobratj PVN"i sdatj "cegot-to"v VID
Nadejusj, dostanu v blizhajsheje vremja nomer telefona v VID, togda budu pitatsja sozvonitsja
Вообще ничего не просили.
Nata25, так посмотрите 3 статью закона о ПВН, может декларации не были сданы до исключения из регистра, так их сдать нужно, никаких выписок от плательщика ВИД не требует.
Извините, что не совсем в тему, но по этому же вопросу, у меня "малыш" скоро достигнет 10000 и надо будет регистрироваться, я не могу понять что на счет PL (attiecībā uz pamatlīdzekļiem - pēc to bilances vērtības dienā, kad ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība) это что получается я смогу с ранее купленых средств вытащить PVN, а как будет с проводками? Я ведь их всей суммой ставила вместе с PVNом на 1230, это не правильно? Понимаю, что конечно надо читать закон, но все же
Да правильно Вы ставили, только и износ начисляли с общей стоимости, а если захотите "вытащить" ПВН, то придёться уменьшить эти затраты, потому как будет Д57ХХ К74ХХ.
А я износ еще не считала, он у меня в ноябре зарегистрировани баланс сдавать не хотел, т.е. будет проводка Д5721-К1230? А если я не буду вытаскивать PVN с PL, ведь это можно но не обязательно, верно?
проводка Д5721-К1230 - Не-а, так с ОС, введённым в эксплуатацию, не можно. А ПВН вытаскивать не обязательно, только разрешается, но не обязывается.
Закрыть
Краткое описание нарушения