Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Возврат товара К списку тем

Возврат товара
Добрый день!

Фирма оказывает услуги (строительство) закупила по накладной материалы на объект заказчику

30,06,06, Д 2140К 5310-248,03

Д 5721 К 5310-44,64( накладная еще не оплачена)

Сегодня выясняется,что заказчик хочет заменмить 2 позиции из этой накладной на сумму 218,22 ,сумма ПВН 39,28.Магазин,в котором закуплены материалы, просит оформить возвратную накладную.

Т.к. сталкиваюсь с возвратом товара в первый раз подскажите пожалуйста пралильно ли

1)В СГД заказать накладную и выписать продавцу на сумму возврата с указанием в спец. отметках возврат товара.

Сделать обратную проводку

Д5310 К 2140-218,22

Д5310 К 2140-39,28

2) В ПВН декларации за июнь сумму 44,64 указывается в предналоге в 62строке.

А в ПВН декларации и приложения по ПВН в Июле в каких строках и какие суммы отразить
Ilona_k
Ilona_k 06.07.2006 15:37
713 сообщений на сайте

Ответы (16)

Товар и ППР получены в июне?
Tt7
Tt7 06.07.2006 15:39
37863 сообщения на сайте
1) накладную(старого образца) или номер(новая) - нужны паспорт, доверенность, заявление образца СГД

я для удобства в спец.отметках указываю № и дату ППР по которой был получен товар, но это не обязательно.

2) в 57, в приложение - нигде

ИМХО
Inst
Inst 06.07.2006 15:40
нет сообщений на сайте
Да,и Товар и ППР получены в июне, возвращать будем в июле
Ilona_k
Ilona_k 06.07.2006 15:49
713 сообщений на сайте
Сделать обратную проводку

Д5310 К 2140-218,22

Д5310 К 2140-39,28 :)Д5310 К5721 -39,28 Наверное так будет лучше;)
Giza
Giza 06.07.2006 15:51
6521 сообщение на сайте
Д5310 К5721 -39,28 Наверное так будет лучше

Действмтельно, так лучше;)
Ilona_k
Ilona_k 06.07.2006 15:53
713 сообщений на сайте
Inst
Inst 06.07.2006 15:57
нет сообщений на сайте
2) в 57, в приложение - нигде.

Пожалуйста,объясните поподробнее :-?
Ilona_k
Ilona_k 06.07.2006 15:57
713 сообщений на сайте
В НДС декларации в 57 графе(строке).

В приложении не расшифроввывается.

ИМХО.
Inst
Inst 06.07.2006 15:58
нет сообщений на сайте
Что 57 - это строка НДС декларации я поняла,не поняла какую сумму там указать 39,28 и что с ней дальше делать :-?
Ilona_k
Ilona_k 06.07.2006 16:02
713 сообщений на сайте
Да, указывать 39,28 (НДС). Она входит в (S).
Inst
Inst 06.07.2006 16:10
нет сообщений на сайте
Ничего не делать...дальше.
Inst
Inst 06.07.2006 16:11
нет сообщений на сайте
Спасибочки:)
Ilona_k
Ilona_k 06.07.2006 16:13
713 сообщений на сайте
Inst
Inst 06.07.2006 16:15
нет сообщений на сайте
И Еще пожалуйста когда буду оплачивать накладную июня указываю номер и дату возвратной накладной июля и к оплате-35,17:-?
Ilona_k
Ilona_k 06.07.2006 16:22
713 сообщений на сайте
Указываю № и дату июньской ППР, номер и дату июльской. Но этот порядок нигде не оговорен.

к оплате 35,17.
Inst
Inst 06.07.2006 16:25
нет сообщений на сайте
Inst,Спасибочки еще раз:)
Ilona_k
Ilona_k 06.07.2006 16:33
713 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.