Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Celtniecības rēķins К списку тем

Celtniecības rēķins
Uzņēmums ceļ ēku.

Ir noslēgts Līgums , piemēram, uz 10 000 Ls,

Celtniecības firma izraksta :

1. Rēķinu uz 5000 Ls , ailē ""pakalp.veids " IR UZRAKSTĪTS :"PRIEKŠAPMAKSA 50%".

tAD ŠO RĒĶINU ES VISPĀR NEGRĀMATOJU, JO TAS IR RĒĶINS UZ AVANSU . ?

Pēc pieņemšanas akta man jāprasa, lai viņi uzrakstītu man rēķinu uz visu summu uz 10 000 ls ?

Un tas būs NODOKĻU RĒĶINS ?

Un kas viņiem jāraksta rēķinā ?

Un vispār vai es pareizi domaju ?
2222
2222 10.07.2006 16:25
836 сообщений на сайте

Ответы (25)

Ja jūs šo rēķinu samaksasiet - noteikti šo rēķinu jāatspoguļo grāmatvedības uzskaitē D219 K262. Pēc tam viņi izrakstis rēķinu par pilnu summu un rēķina uzrādies samaksāto avansu, samazinājot līdz ar to jūsu pāradu apmaksai.
Klepa
Klepa 10.07.2006 16:39
6787 сообщений на сайте
Jūs grāmatojiet rēķinu uz avansu, ja šis reķins pēc apmaksas.Rēķinā par 10000 Ls būs jaāuzrāda saņemta avansa summu.
Annanikr
Annanikr 10.07.2006 16:42
257 сообщений на сайте
Piedodiet: apamksāta avansa summu.
Annanikr
Annanikr 10.07.2006 17:03
257 сообщений на сайте
Jā, šo rēķinu mēs apmaksajam, bet rēķinu mēs taču nevaram grāmatot,

tas nav nodokļu rēķins !

Tur nav uzrakstīts piem., pakalpojuma nosaukums , ir tikai

" priekšapmaksa 50%",

un PVN likt priekšnodoklī arī varesim tikai kad saņemsim rēķinu uz pilnu summu 10 000 ? vai ne ?
2222
2222 10.07.2006 17:21
836 сообщений на сайте
Es darītu tā ---

Avansa rēķins:

Priekšapmaksa 5000.00

PVN 762.71

Grāmatojums apmaksas brīdī:

D2190 K2620 5000.00

D2391 K5721 762.71

Rēķins par izpildītiem darbiem:

Darbi 10000.00

PVN 1525.42

Priekšapm. -5000.00

PVN -762.71

Apmaksai 5000.00

Grāmatojums rēķina par izpildītiem darbiem saņemšanas brīdī:

D7170 K5310 8474.58

D2391 D5310 1525.42

D5310 K2190 5000.00

D5721 K2391 762.71

...un šajā brīdī sāktu tielēties un brāķi meklēt.

P.S. jebkurš rēķins ir nodokļu rēķins, ja rēķinā ir uzrādīts nodoklis.
Abols
Abols 10.07.2006 17:27
256 сообщений на сайте
Чего-то я первой проводки не понял: вы ПЛАТИТЕ аванс и при этом рисуете К5721? Да и проводка D2391 D5310 вызывает некоторые вопросы:)
Komarik
Komarik 10.07.2006 17:45
10159 сообщений на сайте
P.S. jebkurš rēķins ir nodokļu rēķins, ja rēķinā ir uzrādīts nodoklis.

Kruto !!!:)
2222
2222 10.07.2006 17:46
836 сообщений на сайте
Eh, žarā...

2190 2620

5721 2391

7170 5310

2391 5310

2310 2190

5721 2391

Tā vajadzētu būt pareizi... bet galvot nevaru

Komarik, a kas vainas 2391 5310? - pats parastākais priekšnodoklis.

2222, man arī patika.
Abols
Abols 10.07.2006 18:11
256 сообщений на сайте
А что у вас на 2391 останется? Куда вы остаток денете?

И, кстати, не 2310 2190, а наверное 5310 2190.
Albina
Albina 10.07.2006 18:15
64826 сообщений на сайте
Goda vārds, jūku prāta

Tiesa, - 2310 vietā domāts 5310

A uz 2391 man ir priekšnodoklis - samazināšu par atlikušo summu budžetā maksājamo PVN.
Abols
Abols 10.07.2006 18:24
256 сообщений на сайте
У вас и 2391, и 5721 - ПВН?
Albina
Albina 10.07.2006 18:35
64826 сообщений на сайте
Aga

Piemēram, aizpildot PVN deklarāciju, es veru vaļā 5721 korespondenci un redzu:

2391 D(summa) K(summa) - (priekšnodoklis)

2392 D(summa) K(summa) -(PVN no saņemtajiem avansiem)

2393 D(summa) K(summa) - (PVN ES)

2394 D(summa) K(summa) - (PVN kokmateriāli)

utt.

Sava veida analītika. Biju gan domājis nomainīt uz analītiku bez kontu piesaistes, bet visi PVN deklarācijas pielikumi jau ir sasaistīti ar šiem 239.., - saviem spēkiem nevarētu tikt galā, jāsauc programmeris, bet - pa kuru laiku un nu jau pierasts.
Abols
Abols 10.07.2006 18:52
256 сообщений на сайте
Ясно. Можно и так, кому как удобнее.
Albina
Albina 10.07.2006 18:54
64826 сообщений на сайте
Налоговый счет, это тот, который соответствует всем требованиям статьи 8 Закона о НДС. Он может быть как и авансовым, так и на полученные услуги. Поэтому при наличии всех реквизитов в счете, вы имеете право на предналог. В случае авансового счета,это право у Вас возникает в момент оплаты авансового счета.
Julijatim
Julijatim 10.07.2006 21:48
8799 сообщений на сайте
V nalogovom sčete dolžno bit :

"7) preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datums, ja tas atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma, vai datums, kad saņemta atlīdzība avansā, ja šis datums ir zināms un atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma;

piegādāto preču vai sniegtā pakalpojuma nosaukums, daudzums (apjoms) un mērvienība;"

A U MENJA :

ailē ""pakalp.veids " IR UZRAKSTĪTS :"PRIEKŠAPMAKSA 50%".

PAKALPOJUMA SNIEGĀNAS DATUMA TOŽE NET.

KAK ŽE TAKOJ SČET MOŽET BIT NALOGOVIM PO 8. STATJE ?
2222
2222 11.07.2006 11:05
836 сообщений на сайте
А вы почитайте закон о ПВН. У вас оплата авансом, что дает право на отчисление ПВН. Вашего счета вполне достаточно.
Albina
Albina 11.07.2006 11:26
64826 сообщений на сайте
Zakon O PVN konečno že počitaju na dosuge

Albina, no dlja otčislenija prednaloga nužno avans+ nalogovij sčet (ili usluga + nal.sčet), ētot avansovij sčet ne tjanet na nalogovij :

pakalpojuma sniegšanas datums dolžna bit ?

pakalpojuma veids dolžen bit napisan ?

Ili ja čto-to ne tak ponimaju ?
2222
2222 11.07.2006 11:34
836 сообщений на сайте
10.pants. Priekšnodokļa atskaitīšana un budžetā maksājamā nodokļa aprēķināšana

(12) Nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem atskaitāmas pēc preču vai pakalpojuma un nodokļa rēķina saņemšanas vai pēc NODOKĻA rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas avansā.
2222
2222 11.07.2006 11:39
836 сообщений на сайте
Ну какая в авансовом счете может быть pakalpojuma sniegšanas datums? pakalpojuma veids желательно указать.
Albina
Albina 11.07.2006 11:50
64826 сообщений на сайте
Akcents liekams šādi:

10.pants Priekšnodokļa atskaitīšana un budžetā maksājamā nodokļa aprēķināšana

(12) Nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem atskaitāmas pēc preču vai pakalpojuma un nodokļa rēķina saņemšanas VAI pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas Samaksas Avansā.

IMHO
Liepupe
Liepupe 11.07.2006 11:56
нет сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.