Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

ОС в рассрочку К списку тем

ОС в рассрочку
Добрый день, уважаемые коллеги.Прошу вашего совета по оформлению следующей операции.Приобрели дорогостоящее оборудование,стоимость которго будем выплачивать по частям в течении 2-х лет.По Договору в нашу собственность оборудование переходит только после зачисления последнего платежа( через 2 года).Оформлять ли сейчас оборудование как принятое в аренду ( по полной стоимости) и при этом начислять износ?Или по истечении 2-х лет принять на Баланс по полной стоимости и только тогда начинать отчисление амортизации? И 1-ый и 2- й варианты кажутся нелогичными.Спасибо всем кто поделится опытом оформления подобных операций . И спасибо всем отозвавшимся.
Grok
Grok 24.07.2006 16:34
137 сообщений на сайте

Ответы (34)

Inst,получена накладная старого образца.Это что-то может изменить?
Grok
Grok 25.07.2006 12:19
137 сообщений на сайте
9.6. описание хозяйственной сделки - поставка товаров, выдача другому налогоплательщику или перемещение (указать соответствующее);

В новой должно быть указано ЭТО.
Inst
Inst 25.07.2006 12:21
нет сообщений на сайте
Inst, а передача другому налогоплательщику не является поставкой товара?
Grok
Grok 25.07.2006 14:40
137 сообщений на сайте
По-моему, всё-тки следует выяснить, как учитывают у себя поставщики этого ОС. Если они учли это как продажу ОС и сняли со своего баланса - то у Вас это будет так, как Вы описали. Если они продолжают учитывать у себя на балансе это ОС - тогда у Вас будет Д1ХХХ Авансовые платежи за ОС. При полном расчете Д12ХХ К1ХХХ.
Martinas
Martinas 25.07.2006 15:16
38532 сообщения на сайте
Inst, а передача другому налогоплательщику не является поставкой товара?

Думаю, что нет. Нам по накладным передают в пользование стенды, к примеру, по договору мы их должны вернуть.
Inst
Inst 25.07.2006 16:04
нет сообщений на сайте
Спасибо всем отозвавшимся .Удалось выловить бухгалтера предприятия -поставщика и выяснить всё по поводу начисления амортизации. Начисляю я . А вообще-то юриспруденция-штука страшная. Пара слов в Договоре о поставке выбила меня из рядов действующих бухгалтеров на целые сутки.
Grok
Grok 25.07.2006 16:16
137 сообщений на сайте
...но и к бездействующим тоже не прибила.
Martinas
Martinas 25.07.2006 16:29
38532 сообщения на сайте
Столкнулась с подобной ситуацией. Поставщик говорит, что пока мы не выплатим рассрочку - оборудование как ОС числится у них.Возник вопрос: если я пока ставлю ежемесячные выплаты на авансовые платежи за ОС, то как потом, через год, когда с аванса поставлю на ОС,начислять амортизацию - этот год в амортизации не участвует? хотя оборудование мы используем. спасибо.
Zita
Zita 21.08.2007 14:18
123 сообщения на сайте
Если это оборудование физически у вас, то и в балансе оно должно быть. НО право собственности по вашему договору переходит когда вы заплатите за него последний сантим. Как финансовый лизинг, только проценты не платите.
Bagira_lv
Bagira_lv 21.08.2007 16:15
2164 сообщения на сайте
Или оформляйте договор как аренду, платите в течение года арендный платежи, а в конце года выкупайте. По-другому вроде не получается.
Bagira_lv
Bagira_lv 21.08.2007 16:17
2164 сообщения на сайте
Вообще-то накладную должны были выписать сразу, т.к. перемещение мат.ценностей произошло.
Martinas
Martinas 21.08.2007 17:31
38532 сообщения на сайте
есть акт приёма-передачи. накладную сказали, что выпишут, как выплатим последнюю сумму, т.е. через год. как тогда лучше сделать - поставить сейчас на учёт основное средство на основании акта приёма-передачи, а НДС списывать с ежемесячных счетов?
Zita
Zita 22.08.2007 09:43
123 сообщения на сайте
"накладную сказали, что выпишут, как выплатим последнюю сумму" - нарушают, однако.
Martinas
Martinas 22.08.2007 11:40
38532 сообщения на сайте
То, что хотят они - неправильно. Если это авансовые платежи, то у вас не должно быть самого ОС. А раз они вам продают ОС, то должна быть накладная. Пусть правила по накладным почитают.

Раз у вас пока "авансовый платежи", то износ начислить не можете. Не с чего.
Bagira_lv
Bagira_lv 22.08.2007 13:25
2164 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.