Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Заполнение декларации НДС К списку тем
Ответы (9)
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materi%C4%81li/met_pvn_avanss.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_10012006_nr.42.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_10012006_nr.42.doc
A v metodiceskih ukazanijah provodki po polucennomu avansu iz ES po PVN net. toljko: D "nauda" K " No pircējiem saņemtie avansi"
Если у Вас услуга с 0%, то когда получите аванс, то покажете полученный аванс в декларации, в 43 и 48.
A v metodiceskih ukazanijah provodki po polucennomu avansu iz ES po PVN net -- какие могут быть проводки, когда 0.00.?
расчитанный НДС=0.00 лат.
Вы путаете с реверсом.Реверс может быть, когда Вы платите.
A v metodiceskih ukazanijah provodki po polucennomu avansu iz ES po PVN net -- какие могут быть проводки, когда 0.00.?
расчитанный НДС=0.00 лат.
Вы путаете с реверсом.Реверс может быть, когда Вы платите.
Так откуда там НДС взяться, когда О% ???
НДС равен 0,00, о какой проводке Вы говорите? Проводить то нечего.
НДС равен 0,00, о какой проводке Вы говорите? Проводить то нечего.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть