Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN = 0.00... HELP
Скажите, надо ли включать нулевые (по PVN) накладные в ежемесячную декларацию???
Спасибо
Ответы (14)
Ну то есть, где налог = 0,00...
Servente Вы извините, но Вы любите вопросы задавать, колторые не понятны.
Вот что такое нулевые (по ПВН) ?? ПВН необлагаемые сделки или сделки с о ставкой ПВН 0% или еще что-то?
Не поняла: НДС 18% - 0,00 лат
или НДС 0% - 0,00 лат?
А почему он 0,00? ПВН не облагается или это ПВН 0%? Потому как это две разные вещи. Иди вообще сделки вне рамок закона о НДС.
Ну то есть, где налог = 0,00...
Почему налог 0,00?
da, nalog = 0% (a/bileti, naprimer. Nado li ih otobrazatj v ot4ete?
ОБязательно. Вы декларацию смотрели? Там ведь есть строка для сделок с 0% ставкой НДС.
Все равно не поняла. Если вы продаете а/билеты с НДС 0% - то 43 строка.
Если отчет по командировке - то все в расходы.
И то правда, Вы продаёте билеты или их покупали?
Речь идёт о налоге или о предналоге?
Servente.На лицо не понимание сути вопроса.
Так, надо полагать, речь о расходах по счетам с 0% ставкой ПВН, по которым реверс начисляется. Вот и спрашивается надо ли это в отчёт по предналогу включать или не надо, и в декларации их показывать.
Вобщем "следствие ведут колобки".:)
А 50 почтовое отделение работает только до 22.00. Где она еще будет спрашивать? Вот интересно. Или "исключила" эти сделки за ненадобностью?
Закрыть
Краткое описание нарушения