Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

НДС К списку тем

НДС
Уважаемые коллеги! Немного растерялась-

В момент получения аванса мы были не НДС платильщики - получили 1000 Лс (в 2005 году)и всё отнесено на К 5210. При окончании предоставления услуги уже стали НДС платильщиками (общая ст-ть сделки с НДС 2000 Лс).Выписываем счёт 1694.92 Лс + 305,08(НДС 18%)=2000,00 Лс. В декларацию по НДС за месяц в 41.стр.=1694,92 Лс, а в 52.стр.=305,08 Лс.?

Спасибо заранее.
Aneta
Aneta 31.08.2006 15:01
60 сообщений на сайте

Ответы (3)

Да. Все правильно. Я так понимаю, что Вас беспокоит зачет аванса. Но Вы зачитываете без НДС-а.
Sletla
Sletla 31.08.2006 15:06
13669 сообщений на сайте
Zdravstvujte! U nas ochen pohozhaja situacija. Uslugu okazivali s 10.07.2006 do 10.08.2006, schet za etu uslugu vipisan 10.08.2006, PVN platelshikami stali 08.08.2006. Pravilno li ja ponimaju, chto PVN iz scheta 10.08 uzhe idet v deklaraciju za avgust?

Spasibo!
Milenaa
Milenaa 08.09.2006 16:15
347 сообщений на сайте
Правильно.
Tt7
Tt7 08.09.2006 16:28
37863 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.