Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Очень нужен ваш совет!!! К списку тем

Очень нужен ваш совет!!!
Оказалась в очень сложной ситуации. Не знаю как из неё выпутаться наиболее благоприятным образом.

Ситуация такая: ОС приходовались по карточкам по цене вместе с НДС. Хотя НДС в своё время был отнесён в предналог. В свою очередь на счёте 1230 ОС, исходя из данных главной книги, учитаны без НДС. В итоге, износ начислялся с суммы с НДС и в балансе остаточная стоимость ОС указана совершенно неправдоподобным образом.

Я советовалась - мне предложили:

1) переделывать декларации НДС ( с чем я лично не согласна)

2) пересчитать правильно износ и потом сделать реформацию баланса.

3) сделать переоценку ОС ( то есть рикоюмс, что по таким-то причинам мы ставим ОС по такойто цене (то есть сумма с НДС-ом))

Полностью переделывать баланс за прошедшие 2 года мне не представляется возможным, но как-то исправлять ситуацию непременно надо.

Пожалуйста посоветуйте хоть какие-то варианты!!!

Очень благодарна и спасибо заранее!!!!
Penelopa
Penelopa 21.10.2003 12:21
нет сообщений на сайте

Ответы (5)

Опять беда. Весьма вам сочувствую. В вашей ситуации лучший выход: собрать все несоответствия, а потом в финансовом отчете этого исправить все предыдущие ошибки одним из методов, предусмотренных ЛСФО 8: либо основным, либо альтернативным. Заодно и разберетесь в них.
Maija
Maija 21.10.2003 12:33
28223 сообщения на сайте
День добрый! У меня опять беда...

Были поставлены на учёт антрисоли в количестве 5 шт. как одно ОС - антрисоли на сумму 55 лат (то есть каждая по 11 лат). Я так понимаю, что это малоценка и списывать её можно сразу. Но здесь был начислен износ, всё как полагается, и налоговый тоже.

Подскажите, пожалуйста, возможно ли это дело так и оставить или лучше всё-таки это дело подправить, так как мне это и так предстоит?

Спасибо!!!
Penelopa
Penelopa 27.10.2003 14:05
нет сообщений на сайте
И ещё забыла один момент спросить..

Если оказалось, что на учёт ОС поставлено средство менее 50 лат, хотя по методике это уже малоценка.

Как мне это дело списывать с учёта? совершенно не представляю как быть...

Спасибо!!!
Penelopa
Penelopa 27.10.2003 14:31
нет сообщений на сайте
Ну возьмите сейчас и спишите в расходы
Het
Het 27.10.2003 18:31
нет сообщений на сайте
Если средство служит больше года, то его вполне можно учитывть как ОС.Спишите его в течение срока использования- это тоже можно.
Ivanovna
Ivanovna 27.10.2003 22:38
125 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.