Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Декларация по НДС при переплате налога К списку тем
Декларация по НДС при переплате налога
В прошлом месяце у фирмы предналог оказался больше налога НДС, поэтому разницу в декларации за прош.месяц показали в строке 70 -как перенесенный на след. период.
Как правильно заполнить декларацию за этот месяц? Эта перенесенная сумма в декларации за этот месяц нигде не отражается? Просто меньше платим налог в бюджет- за вычетом этой суммы?
Какую сумму записываем в 80 строке -разницу между (P)и(S)за месяц или ту сумму, которую будем платить в бюджет?
Ответы (4)
ПВН декларация составляется отдельно за каждый период таксации, т.б. месяц, и предыдущие результаты НЕ учитываются в последующих декларациях, а учитываются только в истории платежей плательщика.
ho4u pricipitjsja toze k etoj teme:
U nas prednalog sobralsja uze 3000 lat. 4to delatj esli mi hotim , 4tobi aprēķinātais pvn bil pogawen s etoj summi?
Не перечислять деньги по текущим декларациям,он и зачтется вам автоматически.
Закрыть
Краткое описание нарушения