Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Компьютерные программы, авторские права и лицензирование
Tildes Jumis palidziet К списку тем
Ответы (186)
Bet gada deklarāciju taču sastāda pēc "Paziņojuma" Un ja pienākas minimums, atvieglojumi par apgādājamo (utt), tad tas ir un viss! Nesaprotu kur problēma
Larao 25.01.2007 09:14
6767 сообщений на сайте
6767 сообщений на сайте
подскажите, пожалуйста, как вы проводите авансы. Например:
janvārī samaksāts avanss D2190-K2620- 118, D5721-K2190-18.
februārī tiek saņemtas preces D7...-K5310 - 200, D5721 K5310 36
ieskaitam avansu: D5310-K2190-100, D5310-K5721-18.
Specifikācija 62 aile "+" D5721-K5310 un "-" D5310-K5721
Как сделать так, чтобы в приложение PVN 1 попало именно в 18, а не 36?
janvārī samaksāts avanss D2190-K2620- 118, D5721-K2190-18.
februārī tiek saņemtas preces D7...-K5310 - 200, D5721 K5310 36
ieskaitam avansu: D5310-K2190-100, D5310-K5721-18.
Specifikācija 62 aile "+" D5721-K5310 un "-" D5310-K5721
Как сделать так, чтобы в приложение PVN 1 попало именно в 18, а не 36?
Jūsu variantā, lai PVN deklarācijā parādītos 36 Ls ir jāveic grāmatojums "februārī tiek saņemtas preces D7...-K5310 - 200, D5721 K5310 36" un šo grāmatojumu arī jāpiesaista specifikācijā
Larao 20.02.2007 17:01
6767 сообщений на сайте
6767 сообщений на сайте
Diemžel nesaprotu, februārī deklāracijā jābut 18, jo 18 no avansa mēs jau uzrādījam janvāra dekalarācijā.
Sorry, neizlasīju līdz galam - tad februārī ir jābūt (ja pareizi saprotu) maksājuma uzdevumam par atlikušo summu un to arī piesaistiet specifikācijā
Larao 21.02.2007 10:02
6767 сообщений на сайте
6767 сообщений на сайте
Es vienkarši gribētu saprast principu, kādā veidā vis to piesaistīt pielikumam, var būt variānts, kad apmaksa būs martā.
janvārī samaksāts avanss D2190-K2620 ls 118,
D5721-K2190-18.
februārī tiek saņemtas preces D7...-K5310 - 200, D5721 K5310 36
ieskaitam avansu: D2190-K5310 - (mīnus)Ls100,
D5721 K 5310 -(mīnus)18 Ls
Tā es daru un tad deklarācijā priekšnodoklī nonāk 18 Ls.
Neko gudrāku nemācēju izgudrot.
D5721-K2190-18.
februārī tiek saņemtas preces D7...-K5310 - 200, D5721 K5310 36
ieskaitam avansu: D2190-K5310 - (mīnus)Ls100,
D5721 K 5310 -(mīnus)18 Ls
Tā es daru un tad deklarācijā priekšnodoklī nonāk 18 Ls.
Neko gudrāku nemācēju izgudrot.
Tā jau ir vai nu piesaista specifikācijā maksājuma dokumentus vai arī PPR grāmatojumu
Larao 21.02.2007 10:18
6767 сообщений на сайте
6767 сообщений на сайте
Mēs izgudrojam savu variantu:
februārī tiek saņemtas preces D7...-K5310 - 200, D5721 K5310 18 (dokumentā ailē "PVN%" noradīts 18%) un D5721 K5310 18 (dokumentā ailē "PVN%" neatzīmējot 18%) un specifikācija "PVN 1" "lauka atlase" atzīmējam "PVN likme" tikai ar PVN 18% un 5%
februārī tiek saņemtas preces D7...-K5310 - 200, D5721 K5310 18 (dokumentā ailē "PVN%" noradīts 18%) un D5721 K5310 18 (dokumentā ailē "PVN%" neatzīmējot 18%) un specifikācija "PVN 1" "lauka atlase" atzīmējam "PVN likme" tikai ar PVN 18% un 5%
Bet kurš Jums aizliedz PVN pielikumā februārī uzrādīt visu summu un visu PVN
Man vienkāršāk ir izdarīt tā
Janvāris masāju avansu D 5310 k 26..
Februārī saņemu preci D7... K 5310
D 5721 K 5310
Februārī maksāju atlikušo summu D 5310 K 26..
Priekškam izdomāt vēlreiz velosipēdu?? nesaprotu
Man vienkāršāk ir izdarīt tā
Janvāris masāju avansu D 5310 k 26..
Februārī saņemu preci D7... K 5310
D 5721 K 5310
Februārī maksāju atlikušo summu D 5310 K 26..
Priekškam izdomāt vēlreiz velosipēdu?? nesaprotu
Larao 21.02.2007 11:16
6767 сообщений на сайте
6767 сообщений на сайте
Līdz ar to februāra deklarācijā uzrādu visu PVN un apmaksas vari vienkārši izkontrolēt
Larao 21.02.2007 11:17
6767 сообщений на сайте
6767 сообщений на сайте
Larao, atbildu Selenas vietā, jo strādājam kopā. Ja es maksāju piem. janvārī avansu un ir rēķins, tad man ir tiesības PVN summu uzrādīt jau janvārī, mans grāmatojums D2190 K2620 (100), D5721 K2620 (18)(šis PVN grāmatojums nokļūst deklarācijā), tālāk februārī es saņemu preci D7... K5310 (200), D5721 K5310 (36). Tālāk caur šo PVN grāmatojumu mums atkal PVN summa nokļūst PVN deklarācijā (jo tā ir izveidota specifikācijā), bet vajag tikai starpību. Tāpēc mēs atradām izeju: janvāra PVN grāmatojumam liekam klāt skaitli 18, bet pie preču saņemšanas PVN grāmatojumu sadalam divās daļās- vienam liekam PVN grāmatojumam klāt 18, bet otram nē. Un papildus, deklarācijas specifikācijā "Lauku atlase" caur + zīmi pievienojam PVN likmes un rezultātā, tie grāmatojumi, kuriem klāt bija sk.18 iekļūst mēneša deklarācijā, kuriem nebija to arī nav deklarācijā. Ļoti gari, taču gribu, lai Jūs mūs saprastu. Liene, Larao paldies.
Protams, katram ir sava grāmatvedības organizācija, es neapstrīdu, ka Jums nav taisnība, un ka tā nav pareizi, es tikai izteicu variantu, kā to daru es, tāpēc, ka manā organizācijā ir pieņemts PVN ieskaitīt priekšnodoklī tikai pēc pavadzīmēm, neskatoties uz avansiem
Larao 21.02.2007 12:05
6767 сообщений на сайте
6767 сообщений на сайте
Samaksāju avansu 31.01.2007:
D-2190 K-2620 118.00
D-57411 K-23111 18.00 (PVN samaksātajiem avansiem)
Saņemu p/z 01.02.2007:
D-2110 K-5310 200.00 prece
D-5740 K-5310 18.00 PVN
D-23111 K-5310 18.00 (PVN samaksātajiem avansiem)
Pārgrāmatoju samaksāto avansu 01.02.2007:
D-5310 K-2190 118.00
Man ir tādi papildus konti izveidoti. Un es tā grāmatoju, jo tā ir aprakstīts manā metodikā.
PVN specifikācijā piesaistu kontus un dzīvoju mierīgi!
D-2190 K-2620 118.00
D-57411 K-23111 18.00 (PVN samaksātajiem avansiem)
Saņemu p/z 01.02.2007:
D-2110 K-5310 200.00 prece
D-5740 K-5310 18.00 PVN
D-23111 K-5310 18.00 (PVN samaksātajiem avansiem)
Pārgrāmatoju samaksāto avansu 01.02.2007:
D-5310 K-2190 118.00
Man ir tādi papildus konti izveidoti. Un es tā grāmatoju, jo tā ir aprakstīts manā metodikā.
PVN specifikācijā piesaistu kontus un dzīvoju mierīgi!
Bet, ja avansa rēķina nav, tad PVN arī, protams nav! Un reizēm vieglāk ir samaksāt bez rēķina un neuzrādīt deklarācijā PVN, nekā kašāties dēļ dažiem latiem!
Paldies, Janija! Jūsu domu sapratu. Protams, ka arī tā ir pareizi. Galvenais ierakstiet savā metodikā, kā Jūs darat, lai katrreiz nav velosipēds no jauna jāizgudro.
Larao,protams var arī visu PVN uzskaitīt, kad saņemts galējais norēķins. Bet mums parasti starp samaksāto avansu un galējo norēkinu ir vairāku mēnešu starpība un PVN priekšnodokļa summas ir lielas, tāpēc ir būtiski uzskaitīt PVN priekšnodokli avansa samaksas brīdī( apmaksājam avansu tikai tad, kad ir saņemts avansa rēķins) un atlikušo PVN brīdī, kad saņemam rēkinu par saņemtajiem pakalpojumiem. Tāda specifika.
Larao,protams var arī visu PVN uzskaitīt, kad saņemts galējais norēķins. Bet mums parasti starp samaksāto avansu un galējo norēkinu ir vairāku mēnešu starpība un PVN priekšnodokļa summas ir lielas, tāpēc ir būtiski uzskaitīt PVN priekšnodokli avansa samaksas brīdī( apmaksājam avansu tikai tad, kad ir saņemts avansa rēķins) un atlikušo PVN brīdī, kad saņemam rēkinu par saņemtajiem pakalpojumiem. Tāda specifika.
es jau nesaku, ka mans variants ir vienīgi pareizais
Larao 21.02.2007 14:31
6767 сообщений на сайте
6767 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть