Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
reprezentacija К списку тем

Tanik 18.09.2006 10:39
313 сообщений на сайте
313 сообщений на сайте
Ответы (14)
по-моему, сначала берется 60% от суммы PVN, затем оставшиеся 40% добавляются к сумме без PVN и делятся на 40 и 60%.
А оставшиеся 40% ПВН куда?И в приложении ПВН не совпадет.КАк то хитро.А методика расчета есть?

Betty 18.09.2006 12:00
1598 сообщений на сайте
1598 сообщений на сайте
60% от НДС суммы будет как предналог, оставшиеся 40% от НДС - увеличивают ваши расходы, которые в свою очередь делятся 40 на 60. 40% от репрезентационных расходов увеличивают облагаемую подоходним налогом сумму. А в нДС декларации ви указете только 60% от НДС указанного в инвоисе.

Marrinna 18.09.2006 12:15
47 сообщений на сайте
47 сообщений на сайте
сорри, пишу без русской клавиатуры, проскакивают не те буквы


Marrinna 18.09.2006 12:17
47 сообщений на сайте
47 сообщений на сайте
От общей суммы расходов берете 60% и от нее насчитываете НДС. Проводки будут:
D 5721,7780 K26..
Оставшиеся 40% - проводка
D 8710 K 26...
Тогда в декларации не надо поднимать Репрез.расходы 40%, а включаете их сразу в 3.строку. Я все время так делаю, нет тогда никакой путаницы, присяжная всегда принимает. И в приложении по НДС показывается только 60%.ж)
D 5721,7780 K26..
Оставшиеся 40% - проводка
D 8710 K 26...
Тогда в декларации не надо поднимать Репрез.расходы 40%, а включаете их сразу в 3.строку. Я все время так делаю, нет тогда никакой путаницы, присяжная всегда принимает. И в приложении по НДС показывается только 60%.ж)

Linda 18.09.2006 12:25
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Линда Вы не правы..... Почему это 40% на 8710???
Слишком на широкую ногу живёте списывая 40% НДС за счет прибыли.:)
Слишком на широкую ногу живёте списывая 40% НДС за счет прибыли.:)
Извиняюсь, перключено на русскую клавиатуру -ж отменяется.


Linda 18.09.2006 12:27
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
А потому что 40%- расходы за счет прибыли, значит и НДС на аванс отправлять не имеем права. Сначала (давно, давно) увеличивала себестоимость репр.расходов, но присяжная запретила так делать. Заставила все персчитать.Может я не права ? Тогда как ?:(

Linda 18.09.2006 12:33
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
18.09.2006 12:33
А потому что 40%- расходы за счет прибыли, значит и НДС на аванс отправлять не имеем права. Сначала (давно, давно) увеличивала себестоимость репр.расходов, но присяжная запретила так делать. Заставила все персчитать.Может я не права ? Тогда как ?
-Н-да.....На эту тему даже письмо СГД было.
Проводки будут:
Дт 5721 - 60% НДС
Дт 7780 - вся оставшаяся сумма
В декларации 40% от Дт 7780
А потому что 40%- расходы за счет прибыли, значит и НДС на аванс отправлять не имеем права. Сначала (давно, давно) увеличивала себестоимость репр.расходов, но присяжная запретила так делать. Заставила все персчитать.Может я не права ? Тогда как ?
-Н-да.....На эту тему даже письмо СГД было.
Проводки будут:
Дт 5721 - 60% НДС
Дт 7780 - вся оставшаяся сумма
В декларации 40% от Дт 7780
Может у кого-нибудь есть номер этого письмеца, или само письмецо. А то-мы вчера с одним бухом заспорили.....:-D
Когда-то было на сайте ВИДа. Но потом они сайт почистили и это письмо убрали. Видимо, решили, что все его и так уже наизусть знают


Может у кого в компе сохранилось, поделитесь, а:-S
Мне сказали, что по таким проводкам получается, когда загоняешь 40% от НДС на 7780 и потом его еще раз делишь на 60 и 40, то необоснованно уменьшаеш себе НОД на 40% от оставшихся 40%ПВН
Воспользуйтесь поиском, если я не ошибаюсь, то буквально на днях эта тема поднималась и были рассуждения про эти 40% НДСа.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть