Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Переплата К списку тем

Переплата
Если мы переплатили фирме за услуги и договорились в будущем не оплачивать полученные счета, пока переплата не останется 0, то должны ли мы все-равно включать их счета в налоговую декларацию?

Спасибо.
Servente
Servente 21.09.2006 17:15
414 сообщений на сайте

Ответы (7)

А как же! Мухи отдельно - котлеты отдельно.
Tt7
Tt7 21.09.2006 17:16
37863 сообщения на сайте
А это зависит от того, когда Вы НДС в предналог поставили. Когда переплатили или когда счет получили?
Amuil
Amuil 21.09.2006 17:16
26369 сообщений на сайте
А Вы НДС в предналог по счетам или по оплате/предоплате ставите?
Inst
Inst 21.09.2006 17:16
нет сообщений на сайте
В предналог ставим. Счета получали в марте, переплата в марте была, а потом еще платили-платили и вот... Так Вы говорите, ставить в декларацию?
Servente
Servente 21.09.2006 17:21
414 сообщений на сайте
А Вы НДС в предналог по счетам или по оплате/предоплате ставите?
Inst
Inst 21.09.2006 17:22
нет сообщений на сайте
По счетам.
Servente
Servente 21.09.2006 17:26
414 сообщений на сайте
Предоплата 2190/2620

Счет 7...,5721/5310 - попадает в НДС декларацию

Закрытие аванса 5310/2190
Inst
Inst 21.09.2006 17:29
нет сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.