Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Строительство - несколько общих вопросов К списку тем

Строительство - несколько общих вопросов
Взяла недавно фирму занимающуюся монтажно-сварочными работами. Вот разбираюсь... Наболело несколько вопросов - подскажите, пожалуйста:

1) На данный момент все расходы списывались на 7-ку, кучей по накладным (я имею ввиду расходный материал), т.е. не возможно понять что к какому заказу относиться. Мне кажется, что должны быть списывающие акты и учет по принципу Д2140-К5310, 2380 и после подписания приемо-сдаточног акта Д7-К2140

2) "Старый" бухгалтер утверждала, что после того как работ после получения аванса выполнено более чем на 1000, надо выставлять промежуточный счет. Есть ли такой ньанс в строительстве?

3) абсолютно тупой вопрос, но крыша уже едет я всю жизнь делала такие проводки по зарплате Д7210-К5610, и сразу Д5610-К5724, Д5610-К5725, т.е. на 5610 висит именно долг по зарплате, а у нее в балансе и на остатках на 5610 висит вся сумма с налогами, у меня раньше даже сомнений не было, а вот сейчас...

3)
Selena
Selena 21.09.2006 18:44
949 сообщений на сайте

Ответы (41)

по 1) я делаю как Вы описали

по 2) с Вашим старым бухом не согласна

по 3) на 5610 висит именно долг по зарплате
Sm
Sm 21.09.2006 18:48
862 сообщения на сайте
Спасибо, уже легче, а тоя уже так зарылась в новые бумаги, что уже начала сомневаться во всем. Хорошо, а что можно сделать в данной ситуации, сентябрь уже подходит к концу, т.е. переделать весь год я явно не в состоянии, да и не разберешься уже что к чему, какой выход?

по 1-му - Инвентаризация в конце года, и Д2140-К7..., тоже мало выполнимо, но других вариантов не вижу.

по 2-му на будущее им скажу что просто - счет на аванс-аванс, потом акт приемо-сдаточных работ и окончательный счет, не зависимо от ссумм,а по срокам, кстати ограничений нет?

а по 3-му тут уж совсем просто, мне все равно весь год перебивать в программу :(, там учет был ручной, сниму налоги уже в январе 06. Как думаете ведь из-за этого баланс менять не стоит, ведь не столь важно, и если честно очччень не хочется
Selena
Selena 21.09.2006 19:01
949 сообщений на сайте
Инвентаризацию в строительстве по объектам трудно сделать. Можно по выполненним уже работам из приемосдаточных актов вытащить расходы и оставить на 7... а остальное на незавершенку, сравнив со сметами по незавершенным. Я все 21.. и 7... делю по обьектам
Sm
Sm 21.09.2006 19:07
862 сообщения на сайте
Из-за зарплаты баланс менять не стала бы.
Sm
Sm 21.09.2006 19:10
862 сообщения на сайте
Дело в том, что в приемо сдаточных актах не все мелочи указаны конкретно, а уж всякая фигня для сварки вроде бы аргон и электроды (извините в терминологии еще не ориентируюсь) и вообще закупается вся вместе, не поймешь для какого обьекта, и этого всего довольно много. Мне нужно найти какой то выход именно для закрытия этого года, чтобы покрасивее все завершить, а в следующем я уже как нибудь попробую уследить. А Вы как узнает что именно на какой обьект?
Selena
Selena 21.09.2006 19:12
949 сообщений на сайте
А у меня на всех чеках указывают, куда купили, а чеков носят предостаточно.. На накладных прямо в накладной указывают место доставки (адрес объекта), а если позиции развозят по нескрольким, то с обратной стороны пишут номер позиции, кол-во и название объекта. Ни одной неопознанной бумажки нет.:)
Sm
Sm 21.09.2006 19:19
862 сообщения на сайте
Здорово вам, я то тоже не сомневаюсю, что смогу как-то организовать учет в будущем, но вот как лучше выкрутиться из данной ситуации, ума не приложу. И еще по поводу сроков выставления счета, нет ни каких ограничений, например аванс в апреле, а приемо-сдаточный акт и окончательный счет в августе?
Selena
Selena 21.09.2006 19:29
949 сообщений на сайте
Читаю свои ответы сегодня, и не перестаю удивляться грамотности
Selena
Selena 21.09.2006 19:30
949 сообщений на сайте
Ограничений нет если в договоре ничего про это не сказано.
Sm
Sm 21.09.2006 19:32
862 сообщения на сайте
3) По идее сумма баланса измениться не должна, т.к. если разделить долг только по зарплате и долг по неудержанным налогам, арифметика получится та же (я думаю, логика была такая: пока зарплата не выплачена. из нее ничего не удержано).
Martinas
Martinas 21.09.2006 20:14
38532 сообщения на сайте
Неповезло с предыдущим бухгалтером
Julijatim
Julijatim 26.09.2006 22:31
8799 сообщений на сайте
С предыдущим бухгалтером, как правило, мало кому везёт.
Martinas
Martinas 26.09.2006 22:36
38532 сообщения на сайте
У меня тут чем дальше в лес тем толще партизаны. На 3410 стоит сумма с подоходным, а на 5710 переплата, т.е. она налог не поставила начисленный. Сумма то баланса идет... Ну я все равно весь год в программу забиваю решила эти проводки поставит 01,01,06, Можно так?
Selena
Selena 28.09.2006 09:47
949 сообщений на сайте
Не поняла.Нераспределённая прибыль с PVN?А как тогда считался расчёт ПУ для баланса - доходы и расходы с PVN?
Logram
Logram 28.09.2006 09:56
6070 сообщений на сайте
Нет, от нераспределенной прибыли не отнят ПНП. Атас, однако!
Martinas
Martinas 28.09.2006 10:22
38532 сообщения на сайте
Точно,это ж ПНП.Зпклинило.:(

А я у одного "бухгалтера" видела такую же фишку.Она ПНП начисляла в день сдачи баланса.А до этого времени он у неё стоял с прибылью, как у Selena.
Logram
Logram 28.09.2006 10:52
6070 сообщений на сайте
Ага, куда ни кинься везде засада. Вот еще такой вопросик - тут в зарплате в прошлых месяцах обнаружила "незамеченных" иждивенцев и инвалида, все отчеты пересдавать, или незаметить, ведь они могут сами декларацию подать и вернуть налог????
Selena
Selena 28.09.2006 11:55
949 сообщений на сайте
Если успеете в течение этого года, то можете применить в следующих месяцах (если хватит, к чему применять). А если нет - пусть декларируются.
Martinas
Martinas 28.09.2006 12:06
38532 сообщения на сайте
Po stroitelsrvu vi opisali pravilno, a 5610 za predidusij god mozno sdelat korekciju ispolzuja s4et 8190,8290 uze v etom godu, ja tak delala i meznunarodnij audit ne vozrazal, a iz-za etoj cifri ne stoit menjat balance, vi uze otkorektirujete v etom godu,tem bolekje balance ispravljat nelzja, mozno tolko deklaraciju
Tanja.u
Tanja.u 01.10.2006 18:45
416 сообщений на сайте
А 8190,8290 зачем? Надо просто из зарплаты выделить вычитаемые налоги.
Martinas
Martinas 01.10.2006 18:55
38532 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.