Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

ES i VAT К списку тем

ES i VAT
Компания-резидент ЕС оказывает компании-резиденту другой страны ЕС услугу на своей территории и выставляет счет за услугу со своим VAT. Правильно ли я понимаю, что этот VAT списывается только как расход, а не как VAT?
Vdd
Vdd 02.10.2006 23:48
29 сообщений на сайте

Ответы (3)

Не надо несколько раз один и тот же вопрос задавать. Объясните подробнее ситуацию. Кто Вы и кто Ваш партнер. И кто кому выписывает счета. А так один сумбур получается.
Aleksja
Aleksja 03.10.2006 03:09
10004 сообщения на сайте
Не спим?;)
Ambera
Ambera 03.10.2006 03:14
21759 сообщений на сайте
Правильно ли я понимаю, что этот VAT списывается только как расход, а не как VAT?

Правильно понимаете. Списать в предналог можно только местный НДС. НДС, уплаченный в другой стране, можно получить только в той же стране. Или списать в расходы, если возиться с возвратом не хочется.
Maija
Maija 03.10.2006 13:08
28223 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.