Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Телефонные разговоры К списку тем

Телефонные разговоры
Телефонные разговоры, частные разговоры с служевного телефона,внесены суммы за разговоры на счет предприятия в кассу приходным ордером на счет 8290ю надо ли облагать PVN
Tanav
Tanav 04.11.2003 15:46
нет сообщений на сайте

Ответы (13)

Надо вычесть ПВН с внесённых сумм и возвратить в бюджет.
Airin
Airin 04.11.2003 17:06
134 сообщения на сайте
cпасибо! вы подтвердили мои сомнения!
Tanav
Tanav 04.11.2003 19:09
нет сообщений на сайте
Что-то не совсем ясно, почему Вы приходуете на счёт 8290, ведь это расходный счёт. При оплате счёта Вы не должны были списывать НДС за частные разговоры, а прибавить их к з/п работника, причём, если работник наболтал на 5,00 лат, то к его з/п надо добавить 7,33 лат, что после вычета всех налогов составит 5,00 лат. (единственное, Вы можете не облагать сумму в размере мин.з/п, если оформить телеф. разговоры как подарок).
Artur
Artur 05.11.2003 09:42
229 сообщений на сайте
Ну почему сразу к зарплате, можно внести приходным ордером в кассу и у Танав судя по вопросу так и происходит. А по поводу счета 8290 абсолютно с Вами согласна. По этому вопросу не так давно было разьяснение СГД.

Например счет за телефон 23,60 (20,00 + 3,60 НДС)

из них 11,80 (10,00+1,80 НДС) личные разговоры работника.

При получении счета

Дт 7ХХХ Кт 53ХХ 10,00

Дт 23ХХ Кт 53ХХ 1,80

Дт 238Х Кт 53ХХ 11,80

Оплата счета

Дт 53ХХ Кт 26ХХ 23,60

Дт 572Х Кт 23ХХ 1,80

Взнос работником

Дт 2610 Кт 238Х 11,80
Amuil
Amuil 05.11.2003 10:04
26356 сообщений на сайте
Еще раз спасибо,но я уже узнала, что прежде чем проводить операции с частными разговорами,мы должны при оплате счета вычесть предналог за частные разговоры, и затем оприходовать как необлагаемые компенсации работника( это сверхлемитные разговоры при наличии соответствующих документов),это разьяснение СГД, но именно разговоры без лимита наверное так как описал Amuil,
Tanav
Tanav 06.11.2003 10:31
нет сообщений на сайте
О каком вы разъяснении? Компенсация - это когда работник говорил по личному телефону на производственые темы, а предприятие эти разговоры оплатило. Если он точил лясы с приятелями по служебному телефону, а предприятие за этот телефон платит, то это либо доход работника, либо его долг.

НДС с сумм личных разговоров в предналог ставить нельзя, но и начислять потом не надо.
Maija
Maija 06.11.2003 20:10
28223 сообщения на сайте
Maija,разьяснение в писме СГД от 20,06.03, номер.15.2.1-12/16069! именно компенсация за использование служебного телефона.
Tanav
Tanav 07.11.2003 08:21
нет сообщений на сайте
Уточните, в каком месте письма от этом напмсано. Я не нашла. может плохо искала.
Maija
Maija 07.11.2003 11:09
28223 сообщения на сайте
Я тоже в этом письме ничего не нашла ( по поводу этого вопроса). Напишите в ответе на какой вопрос идет речь о компенсациях?
Amuil
Amuil 07.11.2003 11:22
26356 сообщений на сайте
Maija,Письмо находиться в программе "Консультант бухгалтер" Baltikons - centrs и тамже ответы на вопросы заданных на семинарах.
Tanav
Tanav 07.11.2003 11:44
нет сообщений на сайте
Tanav письмо та мы нашли , только вот в указанном Вами письме от 20.06.2003. нет ни слова про компенсацию (во всяком случае мы не можем найти). оэтому и спрашиваем в каком месте (в каком вопросе и ответе на него)в этом письме Вы нашли про компенсации. Помогите "слепым".
Amuil
Amuil 07.11.2003 11:54
26356 сообщений на сайте
Да к сожалению я не внимательно прочла ответ на вопрос и здесь же ссылка на злополучное письмо! Я уже за......бодалась с этими телефонными разговорами, у нас их несколько и на большие суммы! и в один из месяцев директор решил прекратить это, суммы от 80.латов до 5.латов каждого, как сверхлимитные так и частные набралось 10 человек, в месяц общяя сумма превышения 248.лат,счет оплатили и предналог сняли в октябре, теперь в ноябре надо все сделать!!! Я сначала не олагала и внесли на счет 8190, затем исправила и сразу выписала счета на всех: Д.2380,К 6540,К 5721 и кто принес деньги через кассу Д 2610,К 2380 и тут начались разборки еще и 18% и все начали возмущаться и я копалась во всех документах и теперь и сама не знаю облагать не облагать все анулировала, и жду с моря погоды! Вопрос был задан именно о такой ситуации как у меня ответ писать очень долго суть изменить декларацию и исправить предналог и внести
Tanav
Tanav 07.11.2003 12:36
нет сообщений на сайте
В Вашем случае необходимо исправить декларацию за октябрь (уменьшить сумму предналога).
Amuil
Amuil 07.11.2003 13:19
26356 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.