Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Предналог...
Может, кто-нибудь сталкивался с возвратом налога, уплаченного на таможне (за ввоз для хоз.деятельности), если курьер платит на таможне за компанию. ВИД просит показать эти счета (сумма без налога и сумма с налогом) и я не могу въехать, как можно это сделать, если в декларации только ПВН и больше ничего... Так что, мне писать в пиеликумсе к ПВН декларации, что сумма без налога равна 0?
Раньше все отчеты сдавала просто вписывала слово таможня и сумму налога...
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Спасибо.:-D
Ответы (16)
Писать ту сумму, от которой рассчитан налог. Не знаю. как теперь - раньше она в декларации тоже показывалась с соответствующим кодом.
Почему сумма без налога равна 0?В декларации же есть расчёт этого налога, т.е. там есть суммы, на которую этот налог начисляется.
Если мне не изменяет память, то в НДС 1 надо указывать не счета, а платежки, если речь идет о таможенном брокере, а сумма НДС не с нуля же расчитывается. ИМХО
"если в декларации только ПВН и больше ничего... "
Вы имеете в виду в таможенной декларации? Но там есть сумма с которой таможня начисляет ПВН. Ее и нужно указывать в приложении к ПВН декларации.
Сразу все четверо:-D
В таможенной декларации в графе Nodokļu bāze пишется сумма с которой таможня начисляет ПВН
ААА, поняла. Спасибки.
А списывать предналог мы имеем право только тогда, когда получили аттаисноюма докуметы от брокера, правильно?
Когда заплатили налог (платежка - основание)в НДС 1 надо указывать не счета, а платежки
в НДС 1 надо указывать не счета, а платежки И ничего подобного, счета(я указываю и то, и другое)
Да вы правы, но на предналог мы имеем право на основании того, что мы заплатили налог (речь о тамож. брокере)
Да, правда Ваша
28.10.2. par importētajām precēm uzrāda maksājuma dokumenta numuru un datumu;
28.10.2.1 ja muitas maksājumus apliekamās personas vārdā veicis muitas brokeris, tad uzrāda maksājuma dokumenta, kurā uzrādīti muitas deklarācijas identifikācijas dati, numuru un datumu. Par šādu dokumentu apliekamā persona izmanto maksājuma dokumentu, kas apliecina muitas parādā uzskaitītā PVN samaksu muitas brokerim, vai muitas brokera maksājuma dokumenta, kas apliecina muitas parādā uzskaitītā PVN samaksu valsts budžetā, kopiju;
28.10.2.2 ja apliekamā persona ir iemaksājusi muitai drošības naudu nodokļa segšanai, un muitas iestāde ir pieņēmusi lēmumu par šīs summas pārskaitīšanu valsts budžetā, tad par dokumentu, kas apliecina nodokļa samaksu par preču importu kopā ar likuma 10.pantatrešajā daļā noteiktajiem dokumentiem, izmanto lēmumu par VID drošības naudas kontā ieskaitītā PVN pārskaitīšanu valsts budžetā vai maksājuma uzdevumu, kas apliecina, ka saskaņā ar muitas iestādes lēmumu nodoklis ir iemaksāts valsts budžetā;
liels paldiiiies
Нормативки нужно читать, а не гадать прав-неправ-пешком пойдёшь:-P
Если вариант с ОС и платежа нет вообще, ПВН идёт по Д/К, вот тогда в ПВН1 указывается номер и дата таможенной декларации:-)
Закрыть
Краткое описание нарушения