Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
PVN К списку тем
Kurt 05.11.2003 09:56
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ответы (5)
вместе с 18%!
Airin 05.11.2003 11:43
134 сообщения на сайте
134 сообщения на сайте
В самой декларации Вы его указываете в строке 21 и 23, вместе с прочим предналогом, однако при заполнеии приложения к декларации есть один ньюанс. Если Вы оплатили счет напрямую поставщику услуги, то все так как обычно, а если вашему АРЕНДОДАТЕЛЮ, который собирает деньги за коммунальные услуги (т.е. вам выставлен счет только на Вашу часть ком.платежей), то вы в приложении должны указать номер, дату и название первоначального поставщика услуги. В этом случае требуйте от своего арендодателя указывать в своем счете эти данные. Примеры можно посмотреть в Методических указаниях СГД по НДС (апреля этого года).
Lukan 05.11.2003 17:16
35 сообщений на сайте
35 сообщений на сайте
обычно сумма за ком.услуги небольшая (<00 лат). Разве их надо декларировать в приложении?
Solo 06.11.2003 09:50
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Извините (меньше 500 лат)
Solo 06.11.2003 09:50
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
В приложении надо декларировать все. Если сумма без НДС 500 и более, сделку надо указывать отдельно. Остальные - общей суммой.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть