Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN К списку тем

PVN
Lieta tāda, ka 23.10.2003 samaksājām avansā rēķinu par semināru 11.11.2003 par kopējo summu 76.70 LVL (PVN 11.70 LVL). Iegrāmatoju

D2350 K2620 76.70 LVL

D5721 K2350 11.70 LVL

Uz semināru neviens neaizgāja un organizētājfirma atgriež pusi no summas atpakaļ. Kā man visu šo padarīšanu iegrāmatot un kas notiek ar PVN???

Paldies!!!
Vstund
Vstund 12.11.2003 09:38
380 сообщений на сайте

Ответы (6)

Lūdzu palīdziet!!!
Vstund
Vstund 12.11.2003 12:28
380 сообщений на сайте
Сделайте обратные проводки.

Д2620 К7,,,

Д2620 К5721
Tt
Tt 12.11.2003 12:33
2348 сообщений на сайте
Bet lieta ir tāda, ka atgriež ne jau visu summu, bet tikai pusi???
Vstund
Vstund 12.11.2003 12:51
380 сообщений на сайте
Да, действильно интересно. Но я бы все-таки оставила половину суммы в расходах. Можно аргументировать, что вы получили за это какие-либо материалы, например.
Tt
Tt 12.11.2003 12:56
2348 сообщений на сайте
Увы это не просто расходы,я умаю что в приглашении на семинар эта сумма оговаривалась как неустойка? или нет.
Iks
Iks 12.11.2003 16:23
нет сообщений на сайте
Domāju, ka ir jāveic pārgrāmatojumi un puse summas jānoraksta zaudējumos, jo pakalpojums nav saņemts (it īpaši to apstiprina atmaksātā nauda no organizētājfirmas)
Bima
Bima 13.11.2003 09:46
722 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.