Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN deklaracija К списку тем

PVN deklaracija
Мы выписали счет 27 октябряю В счете указано: programmnodrosinājuma izstrāde, periods 07.11 - 20.11.

Счет нам оплатят в течении ноября. Услуга оказывается нерезиденту - PVN 0%. Я правильно понимаю, что в данном случае мне надо будет указать эту сумму в декларации PVNM за ноябрь? Я руководствовалась тем, что

1. услуга будет оказана в ноябре.

2. счет выписан в октябре, но не оплачен.
Katka
Katka 27.10.2006 11:18
1182 сообщения на сайте

Ответы (1)

У Вас счёт авансовый.Авансы учитываются по оплате.
Luiza
Luiza 27.10.2006 11:20
7705 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.