Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
Ввоз прогр.прод.из 3-их стран, налоги К списку тем
Ответы (5)
Почему? Бывает, что и растомаживается. Получаете диск, например, и растомаживаете. А если нет, то, по-моему, надо облагать ПНП или в момент выплаты денег поставщику, или восстановить потом в ПНП декларации.
Не могу найти конкретный пункт в наших законах, где об этом бы говорилось. Слышала, что надо самим выписывать счет на НДС, а в след.месяце ставить в предналог.
Я делаю реверс, показываю в приложении 1 первой части к декларации по НДС. Пункт наизусть не помню, надо посмотреть, про электронные услуги отдельно отмечено было, если я ничего не путаю.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть