Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
ДРН и себестоимость
У меня склад отдельно и бухгалтерия. В бухгалтерии делается документ прихода, проводки-
Д2130 К5313
Д2312 К2312
ДРН делается тоже отдельным документом, вводять кг и ставки. Какие приписать проводки для ДРН?
Д2130 К5727?
А нельзя ли сразу на расходы?
Ответы (12)
Можно, по-моему, и сразу на 7-ку (например, 7180 счет)
Спасибо!
Я тоже на 7 стала относить и задумалась, надо же включать в себестоимость?
Как говорит мой ревидент: "Если при проверке ОНИ это найдут, сочтут, так сказать, некоректным и успокоятся, дальше не полезут - то и слава богу!
никто не мешает в конце года разделить между проданными и непроданными товарами и соответственно отнести, например, на капитализированные затраты часть, относящуюся к непроданным товарам.
Иренчик, и ты веришь, что это кто то будет делать?!
Если большая сумма, то , наверно, имеет смысл делить.
Но я не делю.У меня за год ДРН набегает до 5 латов.В то же время стоимость товара 15-20 тысяч.
У меня ДРН будет латов 800 за год, приходов товара штук 30 в месяц, оборот уже 1,5 млн. латов, остатки на складе на 100 тыс. латов, так что хватает работы... Не хочется ничего делить..
Я делю. У меня еще транспорт там и таможенный налог. Суммы под 30 тысяч набегают. А ДРН делаю одной проводкой на 7180 по отчету.
И у меня, как и у Iriss, кроме налога на прир.ресурсы "набегают" транспорт, ввозные пошлины, потому и капитализрую.
Закрыть
Краткое описание нарушения