Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
НДС декларация К списку тем
Ответы (9)
А откуда у Вас -300 латов? Так как получение аванса и возврат были в разные периоды, то НДС у Вас будет в коррекции (в 67 строке), а реализация будет той, что за октябрь и соответственно НДС с октябрьской реализации.
Стелла, почему еще на форуме????

Uzzi 13.11.2006 14:26
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Irena,если я правильно вас поняла , то что же получается , что я за одну и ту же сделку 2 раза отчисляю НДС. В сентябре был получен аванс Д 2620 К 5210=354,00,
Д 5210 К 5721=54,00.
В октябре выписана накладная - реализация
Д 2310 К 6110=300,00,
К5721=54,00.
В октябре я делаю зачет аванса
Д5210 К2310=300,00
Д5721 Л 2310 = 54,00
И в октябре возвращаю аванс заказчику
Д 5210 К 2620- 118,00
Д 5721 К5210 = 18,00
Поправьте меня , если я ошибаюсь.
Я согласна , что в строку 67 декларации я заношу 18 латов, а что будет в строках 40,41,52(53)? Пока не доходит что-то до меня!
Д 5210 К 5721=54,00.
В октябре выписана накладная - реализация
Д 2310 К 6110=300,00,
К5721=54,00.
В октябре я делаю зачет аванса
Д5210 К2310=300,00
Д5721 Л 2310 = 54,00
И в октябре возвращаю аванс заказчику
Д 5210 К 2620- 118,00
Д 5721 К5210 = 18,00
Поправьте меня , если я ошибаюсь.
Я согласна , что в строку 67 декларации я заношу 18 латов, а что будет в строках 40,41,52(53)? Пока не доходит что-то до меня!
Если все так, как Вы описываете, то, по-моему, в октябре реализация и, соответственно, НДС с нее будет 0, в а графе коррекция будет 18 лат.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть