Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
Saņemts avanss - PVN deklarācijas 41.rinda! К списку тем

Dagucina05 17.11.2006 12:24
62 сообщения на сайте
62 сообщения на сайте
Ответы (5)
Es to saprotu, bet man te skaisro, ka 41.rindā ir jāuzrāda summa no kuras veidojas 18% tātad deklarācijā iet konts ne tikai 61..bet arī 5210 -saņemtie avansi!

Dagucina05 17.11.2006 12:34
62 сообщения на сайте
62 сообщения на сайте
šajā mēnesī 41.rindā norādīsiet saņemtā avansa vērtību bez PVN un attiecīgi PVN 52.rindā, bet tajā mēnesī, kad izrakstīsiet rēķinu par realizāciju un nogrāmatosiet parādu no saņemtā avansa summas, tad noskaitīsiet nost jau iepriekš iekļauto avansu un PVN no PVN deklarācijas.
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materiāli/met_pvn_avanss.doc
Metodiskie materiāli par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un uzskaites kārtību avansa maksājumiem
Metodiskie materiāli par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un uzskaites kārtību avansa maksājumiem
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть