Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки
проводки и бух.справка К списку тем
Katja 26.11.2003 19:15
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ответы (13)
Я чего то не понимаю? О аком количестве проводок идет речь? Авансс уплатили ранее - проводки на банковской платежке. Получили накладную D7120(vai 2130)D5721-PVN K2190(Ранее уплаченый аванс) или как-то иначе ?
1.Перечислили аванс- Д2190 К2620
Д5722 К2620 проводка на счете за товар
2.Получили товар и ppr -
Д2110 К5310
Д5722 К5310 проводка на ppr
3.Cписываем сумму аванса
Д5310 К2190
Д5310 К5722
Последнюю проводку тоже делать на ppr или составлять бух.справку?
Д5722 К2620 проводка на счете за товар
2.Получили товар и ppr -
Д2110 К5310
Д5722 К5310 проводка на ppr
3.Cписываем сумму аванса
Д5310 К2190
Д5310 К5722
Последнюю проводку тоже делать на ppr или составлять бух.справку?
Katja 27.11.2003 09:41
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Я бы 1 - на банковсокй выписке, 2,3 - на накладной.
Бух.справки я составляю в каких-то нестандартных ситуациях.
Бух.справки я составляю в каких-то нестандартных ситуациях.
Inst 27.11.2003 09:52
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
конечно, можно 3 - на накладной. Но это не совсем "правильно". Но если мы все будем делать "правильно"...
Het 27.11.2003 11:35
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
я считаю "не совсем правильно", потому что накладная подтверждает только факт получения/выдачи товара. Но не зачета или оплаты.
Het 27.11.2003 12:32
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
ОКО - поскольку это не вопрос об ОС, позволю себе спросить, как же правильно, выписывать бух.справку или писать эту проводку на каком-то другом документе?
Inst 27.11.2003 17:01
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
ИНст. Ради бога, не обижайтесь. "Ради красного словца не пожалеет и отца". "Бог кого любит того и наказывает". Плохо когда человека не замечают или равнодушны к нему. А если хвалят или ругают, это очень хорошо. Лучше когда ругают - значит любят. Хотят помочь. Бойтесь тех кто льстит. Обязательно отвечу, но позже. Сейчас плохо со временем. Не хочется наспех писать. Помните письмо Маркса к жене "Извини, что пишу много - совсем нет времени".
Het 27.11.2003 18:12
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
На накладной я бы сделала 2 т.е.Д2110 К 5310,Д5722 К5310, к ж/о 6 (поставщики) приложила бы бух.справку Д 5310 К2190,Д5310 К5722,а 1 сделала на банковской выпеске.
Epraksija 27.11.2003 22:09
148 сообщений на сайте
148 сообщений на сайте
K Inst!
Нет, я лгать не хочу - не случайно тебя
Я суровым упреком моим оскорбил,
Я обдумал его; но обдумал любя,
А любя глубоко, - глубоко и язвил.
Пусть другие послушно идут за толпой,
я не стану их звать к позабытым богам.
Но тебя, с этой ясной, как небо душой,
О, тебя я так скоро толпе не отдам!…
С. Надсон
Нет, я лгать не хочу - не случайно тебя
Я суровым упреком моим оскорбил,
Я обдумал его; но обдумал любя,
А любя глубоко, - глубоко и язвил.
Пусть другие послушно идут за толпой,
я не стану их звать к позабытым богам.
Но тебя, с этой ясной, как небо душой,
О, тебя я так скоро толпе не отдам!…
С. Надсон
Het 01.12.2003 14:49
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Уважаемые коллеги!
Поскольку речь идет не только о зачете уплаченного поставщиком аванса но и об НДС, а следовательно о налоговом счете, я бы делала так:
проводку 1 - на счете на аванс (налоговый счет) и на этом же счете делать ссылку на № соотв.банковской операции (которые вообще-то должны быть пронумерованы в хронологич. порядке),
проводку 2 и 3 (!) - все-таки на накладной, поскольку это налоговый счет, и так сразу видно все про НДС.
Как правильно заметила Epraksija, нужно делать регистр постащиков (5310), то есть ж/о № 6, а там все должно быть видно, если кто помнит правила ведения этого регистра. В компьютерной программе также будут отражены все проводки по счету 5310.
Поскольку речь идет не только о зачете уплаченного поставщиком аванса но и об НДС, а следовательно о налоговом счете, я бы делала так:
проводку 1 - на счете на аванс (налоговый счет) и на этом же счете делать ссылку на № соотв.банковской операции (которые вообще-то должны быть пронумерованы в хронологич. порядке),
проводку 2 и 3 (!) - все-таки на накладной, поскольку это налоговый счет, и так сразу видно все про НДС.
Как правильно заметила Epraksija, нужно делать регистр постащиков (5310), то есть ж/о № 6, а там все должно быть видно, если кто помнит правила ведения этого регистра. В компьютерной программе также будут отражены все проводки по счету 5310.
Olga.lv 02.12.2003 09:09
829 сообщений на сайте
829 сообщений на сайте
конечно можно на накладной писать все что угодно. Даже стихи. Это ничему не помешает. А вопрос в том что НЕОБХОДИМО. необходима только проводка отражающая хоз.операцию, оправдываемую накладной
Het 02.12.2003 12:01
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть