UIN un nerezidents
Lūdzu palīdziet saprast kā jārīkojas!

Mūsu firmas līdzīpašnieks - nerezidents(Holandes firma),pasūtījis marketinga pētījumu Latvijā , kuru veica cita Holandes firma.Rēķinu par pakalpojumu mūsu nerezidents pāradresējis mums (1250EUR+0%PVN).

Saprotu, ka tie varētu būt vadības un konsultatīvie pakalpojumi, tātad apliekami ar 10% UIN.

Mēs nerezidentam pārskaitam 1125EUR un iemaksājam budžetā 10% UIN - 125EUR(Ls 87.85),aizpildam 18.,19. pielikumu?Vai tās ir visas mūsu saistības un kādi ir grāmatojumi, jo rēķinu mēs esam saņēmuši par 1250EUR. Vai šis darījums jāatspoguļo PVN deklarācijas 54. un 63.rindiņā