Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Предпринимательская деятельность, коммерческий закон, сделки. Общественные, бесприбыльные организации, бюджетные учреждения

" Транзитные счета" К списку тем

" Транзитные счета"
Просветите!!!

Полученные счета проводим как "транзит"на всю сумму,не выделяя PVN

,т.к. потом выставляем счета жильцам. Предналога нет. Не понимаю, почему нельзя выделять предналог, ведь поставщику счета опачивает фирма, а не жильцы. Запуталась совсем!!! Может кто обьяснит?

Viktorovna
Viktorovna 06.12.2006 12:46
53 сообщения на сайте

Ответы (14)

http://www.vgk.lv/ru/forum/10/22904/
Tanjushkas
Tanjushkas 06.12.2006 12:55
1465 сообщений на сайте
А выделяйте предналог, но и жильцам с налого выставляйте.Легче стало?
Solik
Solik 06.12.2006 12:56
4622 сообщения на сайте
Определитесь сначала, как будете платить НДС: в обычном порядке или в особом для домовладельцев.

В первом случае будут облагаемые сделки и предналог. Во втором случае не будет облагаемых сделок, но не будет для них и предналога.

Чтобы снимать предналог и не платить НДС самим не бывает.
Maija
Maija 06.12.2006 12:58
28223 сообщения на сайте
Предналог нельзя отсчитывать, т.к. в Вашем случае он идёт на обеспечение необлагаемых сделок. Если бы выставляли жильцам с ПВН - тогда бы шёл в обеспечение облагаемых сделок и можно было бы отсчитывать.
Martinas
Martinas 06.12.2006 13:02
38532 сообщения на сайте
Так ведь включаем ПВН в счета, только не выделяем отдельной строкой (бабушки очень нервничают)
Viktorovna
Viktorovna 06.12.2006 13:09
53 сообщения на сайте
ПВН в декларацию выдергиваем из всей суммы.
Viktorovna
Viktorovna 06.12.2006 13:10
53 сообщения на сайте
В ПВН декларации тоже показываете?
Solik
Solik 06.12.2006 13:11
4622 сообщения на сайте
Так вы получается еще и сверху свой ПВН накручиваете?
Solik
Solik 06.12.2006 13:14
4622 сообщения на сайте
Мне кажется, что было-бы проще относить на Д 71,5721- К 53 полученные счета, Д 23-К 61,5721 -выставленные. Разве так не проще?
Viktorovna
Viktorovna 06.12.2006 13:15
53 сообщения на сайте
ПВН в декларацию выдергиваем из всей суммы.

А по какой ставке?

Че-то не догоняю.
Solik
Solik 06.12.2006 13:22
4622 сообщения на сайте
5% и 18%
Viktorovna
Viktorovna 06.12.2006 13:29
53 сообщения на сайте
Высчитываем "вручную", потом в программу загоняю как aprēķ. PVN.D 23XX K 5721
Viktorovna
Viktorovna 06.12.2006 13:33
53 сообщения на сайте
Tak delal pred.buh Ja zaputalasj i ne vizu jasnoj kartini-gde sidit PVN.
Viktorovna
Viktorovna 06.12.2006 13:36
53 сообщения на сайте
И вы их указываете в ПВН декларации как ПВН с реализации? Если да, то по счетам имеете право снять предналог. Иначе получается, что ПВН вы платите 2 раза,1-поставщику и 2-й в бюджет. Как концы с концами сводите?
Solik
Solik 06.12.2006 13:40
4622 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.