Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Предналог по оплате К списку тем

Предналог по оплате
Попросили сделать отчёты одной фирмы, где предналог учитывают по оплате. Скажите в приложение к декларации по НДС нужно писать где attaisnojuma dokuments un datums номер и дату платёжки или всё-таки номер и дату ППР или счёта?

И ещё меня интересуют проводки для этого случая,

получили ППР:

Д2130 Д2311 К5310

оплатили ППР:

Д5310 К2620

Д5721 К2311

или есть другие варианты?
Maliska
Maliska 07.12.2006 12:43
2387 сообщений на сайте

Ответы (19)

PVN 1 -> naudas saņemšanas datumu

a kādi vēl var būt varianti?
Yansis
Yansis 07.12.2006 12:48
666 сообщений на сайте
PVN 1 -> naudas saņemšanas datumu

a kādi vēl var būt varianti?

В пвн 1 - номер документа и его дату, а номер и дату платежки можете для красоты подрисовать, если очень хочется.
Lanuska
Lanuska 07.12.2006 12:50
15767 сообщений на сайте
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_10012006_nr.42.doc
Tt7
Tt7 07.12.2006 13:19
37863 сообщения на сайте
B PVN 1 номер и дата документа.Проводки я бы тоже делала так или сразу на 7..
Feli
Feli 07.12.2006 13:27
259 сообщений на сайте
Вариант для получили ППР:

Д2130 Д5721 К5310

оплатили ППР:

Д5310 К2620
Ludmilas
Ludmilas 07.12.2006 13:34
729 сообщений на сайте
получили ППР:

Д2130 Д2311 К5310

оплатили ППР:

Д5310 К2620

Д5721 К2311

при " по оплате"я также делаю
Dzana
Dzana 07.12.2006 13:37
2165 сообщений на сайте
Извините, не учла что вобще весь предналог по оплате
Ludmilas
Ludmilas 07.12.2006 13:39
729 сообщений на сайте
а вот если получили avansa rēķins 24.11.06., в этот же день оплатили, но ППР получили 26.11.06. Тогда в основание писать номер и дату счёта или же ППР?
Maliska
Maliska 07.12.2006 14:01
2387 сообщений на сайте
Если в один отчётный период, а у вас именно так, то я бы показывала ППР.
Logram
Logram 07.12.2006 14:12
6067 сообщений на сайте
Можно вписать номер авансового счета.
Albina
Albina 07.12.2006 14:16
64702 сообщения на сайте
Можно. Но я бы вписала ППР
Lanuska
Lanuska 07.12.2006 14:19
15767 сообщений на сайте
Спасибки.

Думаю что, если всё в одном отчётном периоде, то лучше будет номер ППР
Maliska
Maliska 07.12.2006 14:27
2387 сообщений на сайте
А чего по ромашка гадать? Мало ли что в одном таксационном периоде, но документ указывается тот, на основании которого этот предналог отчислен, если он отчислен по оплате авансового счёта, значит, указывается номер и дата платежки, а не ППР.
Tt7
Tt7 07.12.2006 14:51
37863 сообщения на сайте
Lanuska

сообщений: 10007 07.12.2006 12:50

...В пвн 1 - номер документа и его дату, а номер...

Ланушка, а как будет выглядеть в таком случае документ скажем полугодовой давности? Может, логичнее ставить число и дату документа оплаты, ведь именно согласно ему отчисляется в данном случае предналог?
Iris
Iris 07.12.2006 16:19
355 сообщений на сайте
Число и дату документа нужно ставить как в правилах написано (ссылка Тт7), а не как хочется.;-)
Cerise
Cerise 07.12.2006 19:11
1426 сообщений на сайте
У меня предналог по оплате, но я ставлю номер счета. СГД не интересует. когда была произведена оплата и была ли она вообще. СГД интересует, с какого налогового счета мы отсчитываем предналог. ИМХО.
Martinas
Martinas 07.12.2006 19:17
38532 сообщения на сайте
Правильное ИМХО.
Lanuska
Lanuska 07.12.2006 20:02
15767 сообщений на сайте
Ланушка, а как будет выглядеть в таком случае документ скажем полугодовой давности? Может, логичнее ставить число и дату документа оплаты, ведь именно согласно ему отчисляется в данном случае предналог?

Поднималась в ВИДе к инспектору по пвн, самолично слышала, как они обзванивали непослушных налогоплательщиков, которые номер платежки указывают, или дату оплаты накладной. Вы ж подумайте, для чего это надо вообще. Чтобы можно данные сверить . У Вас предналог пошел по оплате, но видно, что партнер по сделке пвн полгода назад должен был оплатить.
Lanuska
Lanuska 07.12.2006 20:07
15767 сообщений на сайте
9. PVN 1 pārskata 7., 8. un 9.ailē norāda šādus attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata ir atskaitīts priekšnodoklis vai samazināts iepriekš samaksai budžetā aprēķinātais nodoklis:

9.1. maksājuma dokumentu. Ja:

9.1.1. apliekamā persona ir importējusi preces;

9.1.2. apliekamā persona saskaņā ar likuma 13.1 pantu zemnieku saimniecībai ir izmaksājusi nodokļa kompensāciju 12 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības;

9.1.3. apliekamā persona (veikals) ir atmaksājusi licencētajai personai nodokļa summu saskaņā ar likuma 7.pantaceturto daļu;

9.1.4. apliekamā persona ir samaksājusi avansu preču iegādei vai pakalpojumu saņemšanai;

А продолжение читайте сами

9.2. preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja izrakstīto nodokļa rēķinu. Ja:..........

Что непонятного то?
Tt7
Tt7 07.12.2006 20:22
37863 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.