Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Предналог по оплате
Попросили сделать отчёты одной фирмы, где предналог учитывают по оплате. Скажите в приложение к декларации по НДС нужно писать где attaisnojuma dokuments un datums номер и дату платёжки или всё-таки номер и дату ППР или счёта?
И ещё меня интересуют проводки для этого случая,
получили ППР:
Д2130 Д2311 К5310
оплатили ППР:
Д5310 К2620
Д5721 К2311
или есть другие варианты?
Ответы (19)
PVN 1 -> naudas saņemšanas datumu
a kādi vēl var būt varianti?
PVN 1 -> naudas saņemšanas datumu
a kādi vēl var būt varianti?
В пвн 1 - номер документа и его дату, а номер и дату платежки можете для красоты подрисовать, если очень хочется.
B PVN 1 номер и дата документа.Проводки я бы тоже делала так или сразу на 7..
Вариант для получили ППР:
Д2130 Д5721 К5310
оплатили ППР:
Д5310 К2620
получили ППР:
Д2130 Д2311 К5310
оплатили ППР:
Д5310 К2620
Д5721 К2311
при " по оплате"я также делаю
Извините, не учла что вобще весь предналог по оплате
а вот если получили avansa rēķins 24.11.06., в этот же день оплатили, но ППР получили 26.11.06. Тогда в основание писать номер и дату счёта или же ППР?
Если в один отчётный период, а у вас именно так, то я бы показывала ППР.
Можно вписать номер авансового счета.
Можно. Но я бы вписала ППР
Спасибки.
Думаю что, если всё в одном отчётном периоде, то лучше будет номер ППР
А чего по ромашка гадать? Мало ли что в одном таксационном периоде, но документ указывается тот, на основании которого этот предналог отчислен, если он отчислен по оплате авансового счёта, значит, указывается номер и дата платежки, а не ППР.
Lanuska
сообщений: 10007 07.12.2006 12:50
...В пвн 1 - номер документа и его дату, а номер...
Ланушка, а как будет выглядеть в таком случае документ скажем полугодовой давности? Может, логичнее ставить число и дату документа оплаты, ведь именно согласно ему отчисляется в данном случае предналог?
Число и дату документа нужно ставить как в правилах написано (ссылка Тт7), а не как хочется.;-)
У меня предналог по оплате, но я ставлю номер счета. СГД не интересует. когда была произведена оплата и была ли она вообще. СГД интересует, с какого налогового счета мы отсчитываем предналог. ИМХО.
Ланушка, а как будет выглядеть в таком случае документ скажем полугодовой давности? Может, логичнее ставить число и дату документа оплаты, ведь именно согласно ему отчисляется в данном случае предналог?
Поднималась в ВИДе к инспектору по пвн, самолично слышала, как они обзванивали непослушных налогоплательщиков, которые номер платежки указывают, или дату оплаты накладной. Вы ж подумайте, для чего это надо вообще. Чтобы можно данные сверить . У Вас предналог пошел по оплате, но видно, что партнер по сделке пвн полгода назад должен был оплатить.
9. PVN 1 pārskata 7., 8. un 9.ailē norāda šādus attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata ir atskaitīts priekšnodoklis vai samazināts iepriekš samaksai budžetā aprēķinātais nodoklis:
9.1. maksājuma dokumentu. Ja:
9.1.1. apliekamā persona ir importējusi preces;
9.1.2. apliekamā persona saskaņā ar likuma 13.1 pantu zemnieku saimniecībai ir izmaksājusi nodokļa kompensāciju 12 procentu apmērā no saņemtās produkcijas vērtības;
9.1.3. apliekamā persona (veikals) ir atmaksājusi licencētajai personai nodokļa summu saskaņā ar likuma 7.pantaceturto daļu;
9.1.4. apliekamā persona ir samaksājusi avansu preču iegādei vai pakalpojumu saņemšanai;
А продолжение читайте сами
9.2. preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja izrakstīto nodokļa rēķinu. Ja:..........
Что непонятного то?
Закрыть
Краткое описание нарушения