Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки
Проводки на документе К списку тем
Ответы (69)
Стелла, я не понимай!
смотрю на счет- только что зачет делала-все проводки нарисованы.
Д2310 К6115
Д5210 К2310
смотрю на счет- только что зачет делала-все проводки нарисованы.
Д2310 К6115
Д5210 К2310
Uzzi 11.12.2006 16:09
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ja runā par realizācijas dokumentiem, tad man nepatīk saņemt dokumentus uz kuriem ir sveši grāmatojumi. Man arī zvērināts revidents aizrāda, ka tādi ir virsū. Un tas nav korekti - otram dot dokumentu uz kura ir klientam lieka un nevajadzīga informācija. ИМХО
Andaz, es ļoti atvainojos, bet mēs runājam par to KĀDIEM VISPĀR JĀBUT GRĀMATOJUMIEM. Nevis KĀDOS EKSEMPLĀROS tiem jābut.:-<
Я пишу все проводки, везде, где не прилагаются распечатки из программы с этими проводками. Например на банковской выписке не пишу -распечатываю регистр банка. А вот НДС с оплаченного аванса пишу Д5721 Л2190 -это в реистр не попадает.
Вообщем принцип-проводки должны быть везде, либо на документе, либо в приложенном регистре, либо в бух.справке.
Вообщем принцип-проводки должны быть везде, либо на документе, либо в приложенном регистре, либо в бух.справке.
Andaz
сообщений: 558 11.12.2006 17:22
Un tas nav korekti - otram dot dokumentu uz kura ir klientam lieka un nevajadzīga informācija. ИМХО
Я всегда смотрю на проводки поставщика -потом при сверке будет меньше вопросов. Зачет аванса в ППРках никогда не указывают. А зря.
сообщений: 558 11.12.2006 17:22
Un tas nav korekti - otram dot dokumentu uz kura ir klientam lieka un nevajadzīga informācija. ИМХО
Я всегда смотрю на проводки поставщика -потом при сверке будет меньше вопросов. Зачет аванса в ППРках никогда не указывают. А зря.
ja ir bijis avansa maksājums, tad es sagatavoju grāmatvedības izziņu ar kontējumiem avansa ieskaitam un pievienoju šo izziņu pie attiecīgā dokumenta.
А я теперь везде пишу. Фирм много, да и по несколько раз в неделю приходится документы обрабатывать. Вот и не совсем помнишь: что внесено в программу, а что нет. Если проводка стоит – значит, внесено.:-D Иначе дело "труба"ю
Aleksja 11.12.2006 22:44
10004 сообщения на сайте
10004 сообщения на сайте
А я введенные д-ты сразу в папки подшиваю.
Inst 12.12.2006 09:08
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Sietla. Ja Jūs jautājat KĀDIEM grāmatojumiem, tad noteikumos skaidri un gaiši ierakstīts - lai var "konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei" - tātad - pilnīgi visiem, kas saistīti ar darījumu! Kas te vēl ko jautāt un brīnīties?:-<
У меня на столе 4 папки с текущими доками от малышей. Как только полностью введен банк , касса, авансовыик - так и подшиваю и распечатку делаю, а если не полностью - то и лежит в "переходящей" папочке. Места мало, а еще все папки вытаскивать! Да и клиенты не все доки сразу приносят. Все частями.
Aleksja 12.12.2006 15:55
10004 сообщения на сайте
10004 сообщения на сайте
у всех частями,=)ничего, и это переживем.
Uzzi 12.12.2006 15:57
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
А я открываю программу, ставлю фильтр по счету (например К2380), и спускаюсь вниз. Сразу видно, что введено, что нет.
Andaz, nu un ko Jūs teiksiet par tādu situāciju. Firma mums samaksājā avansā piem. 100Ls (daļēji). Mēs izrakstijam pavadzīmi uz lielāku summu, piem. 200Ls. Taisu ieskaiti un izdrukāju pavadzīmi. Uz mūsu pavadzīmes protams stāvēs šadi kontējumi
D2310 K6110-169.49
D2310 K5721-30.51
D5210 K2310-100.00
Atlikušo summu firma apmaksās pēc mēneša, vai 10 mēnešos pa 10 Ls. Ko darīt tālāk? Atrakt to pavadzīmi un pierakstīt klāt kontējumus? Un tā 10 reizes? Tikai tāpēc ka "lai var "konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei"
D2310 K6110-169.49
D2310 K5721-30.51
D5210 K2310-100.00
Atlikušo summu firma apmaksās pēc mēneša, vai 10 mēnešos pa 10 Ls. Ko darīt tālāk? Atrakt to pavadzīmi un pierakstīt klāt kontējumus? Un tā 10 reizes? Tikai tāpēc ka "lai var "konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei"
kāpēc gan tā jāpārspīlē ? Uz pavadzīmes es lieku tikai to kontējumu, kas attiecas uz šo pavadzīmi nevis visus. Ieskaitam sagatavoju grāmatvedibas izziņu, bet apmaksas dokumentiem grāmatojums ir bankas izrakstā, kad parādās konkrētā apmaksātā summa.
ja nemaldos uz dokumenta uzliktajam grāmatojumam jāsakrīt mērītājiem (šai gadījumā summām) ar pašā dokumentā norādītajām. Ja avansa maksājumam ir atsevišķs rēķins, tad uz šī rēķina ir avansa apmaksas grāmatojums.... ja pavadzīmē ir norādīts, ka ir saņemts avanss un apmaksas summa samazinās par iemaksātā avansa summu, tad arī grāmatojumu var likt uz šīs pavadzīmes. utml. bet par visiem grāmatojumiem, uz kuriem nav atsevišķa dokumenta sagatavojama grāmatvedības izziņa.
"Atlikušo summu firma apmaksās pēc mēneša, vai 10 mēnešos pa 10 Ls. Ko darīt tālāk?" - вести учёт оплаты счетов, в котором видно сколько оплачено и сколько осталось.
Если Вы хотите рисовать проводки на оправдательных документах, то нужно указывать только те, которые к ним относятся. Проводки по оплате к счёту не имеют никакого отношения. Оправдательным документом по оплате является платёжка, банковская выписка, чек и т.д., вот там и рисуйте соответствующие проводки. Если хочется, потому как работая на программе это лишнее ИМХО.
Если Вы хотите рисовать проводки на оправдательных документах, то нужно указывать только те, которые к ним относятся. Проводки по оплате к счёту не имеют никакого отношения. Оправдательным документом по оплате является платёжка, банковская выписка, чек и т.д., вот там и рисуйте соответствующие проводки. Если хочется, потому как работая на программе это лишнее ИМХО.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть