Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
Возврат товара К списку тем
Ответы (5)
В декларации по ПВН эта сумма пойдет в коррекцию на основании возвратной накладной. Почитайте методичку по ПВН.
sorry, я просто неправильно выразилась по поводу предналога. Меня интересует будет ли коррекция НДС в декабре на основание возвратной ППР или по оплате? И ещё, т.к. оплата за товар прошла, то показываем кредиторскую задолжность.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть