Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Возврат товара К списку тем

Возврат товара
В августе был отгружен и оплачен товар и выписана ППР, а в декабре товар по возвратной ППР был возвращён, но мы ещё не вернули деньги. Хочу поинтересоваться как провести возврат и учесть НДС18%, если в предналог списывается по оплате (Д6440 Д2311 К5310) или в этом случае можно сразу в предналог (Д6440 Д5721 К5310)?
Maliska
Maliska 08.01.2007 12:15
2394 сообщения на сайте

Ответы (5)

В декларации по ПВН эта сумма пойдет в коррекцию на основании возвратной накладной. Почитайте методичку по ПВН.
Albina
Albina 08.01.2007 12:50
64898 сообщений на сайте
sorry, я просто неправильно выразилась по поводу предналога. Меня интересует будет ли коррекция НДС в декабре на основание возвратной ППР или по оплате? И ещё, т.к. оплата за товар прошла, то показываем кредиторскую задолжность.
Maliska
Maliska 08.01.2007 13:48
2394 сообщения на сайте
Если товар уже получен по этой ППР в декабре, то коррекция пройдёт уже в декабре.
Tt7
Tt7 08.01.2007 14:09
37863 сообщения на сайте
а в проводках нашу задолженность показывать на 5310 или 2310?
Maliska
Maliska 08.01.2007 16:12
2394 сообщения на сайте
Да все равно как. Лишь бы сами не запутались.
Albina
Albina 08.01.2007 16:36
64898 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.