Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Pielikums PVN1 К списку тем
Ответы (11)
Неправильно. Определение облагаемой сделки не зависит от ваших проводок. Так что и 2410 надо затягивать в отчет. Это тоже облагаемая сделка.
"и в рассшифровку по PVN1 не попадает." - а это особенности Вашей программы, проблем бы не было, если бы PVN1 формировался только с проводки по PVN и остальные суммы в отчёте были бы расчётными.
Счета выставляются ежемесячно,например в январе за февраль и т.д.Оплата в том же месяце,что и счет. Всю сумму, относящуюся к текущему году,ставлю сразу на 7.. и с PVN заморочек нет.Только в декабре сумму за январь поставила на D2410. Разве я могу показать в PVN1 D2410,если это расходы января?
Если Вы указываете в PVN1 сумму ПВН, то и сумма нетто должна быть показана, с какой суммы ПВН-то?
А как конкретно это делает Ваша программа известно Вам.
А как конкретно это делает Ваша программа известно Вам.
Программы,увы нет. А можно не показывать оплаченный PVN в декабре и всю сумму поставить на 2410? А в январе сделать проводки D7..D5721 K 2410?
Только я не пойму, зачем Вам это надо ![](https://static.vgk.lv/smilies/04.gif)
вот, если бы была программа и Вы бы не могли ее правильно настроить, а вручную-какая разница?
![](https://static.vgk.lv/smilies/04.gif)
вот, если бы была программа и Вы бы не могли ее правильно настроить, а вручную-какая разница?
"а сумма самой услуги остается по D2410 и в рассшифровку по PVN1 не попадает." -если Вы работаете руками, то откуда и куда она не попадает?
![](https://static.vgk.lv/smilies/04.gif)
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть