Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Albinai -jautajums par PVN decembri К списку тем
Albinai -jautajums par PVN decembri
Bet es daru ta :
31.12.06 D77710 K5320 (sarunas par XII)
D5721 K5320(uzkratas saistibas)
05.01.07
1) D5320 K5310 (slegts konts)
2) D7710 K5310 (abonesanas par I)
D5721 K5310
Я прочитала в Bilance об этом, и там четко ясно написано про НДС часть в декабре и за абонемент за январь в январе, неужели я неправильно поняла,
Ответы (20)
Vai tad Jūs rēķinu saņēmāt 31.12.06 ? PVN priekšnodoklī drīkst atskaitīt tikai tad, ja ir divi no trim nosacījumiem:
1) saņemta prece vai pakalpojums
2) saņemts nodokāl rēķins
3) samaksa veikta avansā.
ielieciet skaitļu kontējumos un sazīmējiet "lidmašīnītes" tad redzēsiet vai pareizi vai nē.
Ja es nemaldos uzkrātajās saistībās parādās vērtība bez PVN
1) saņemts rēķins 05.01.07
veikts uzkrāto saistību un izmaksu attiecinājums uz 2006.gaduar gr.izziņu datētu 31.12.06
D 7710 Izmaksas
K 53XX Uzkrātās saistības
2) iegrāmatots 05.01.07 saņemtais rēķins
D 53XX uzkrātās saistības
D 5721 PVN
K 5310 Norēķini ar piegādātājiem
3) veikta samaksa pēc rēķina
D 5310 Norēķini ar piegādātājiem
K 26XX Norēķinu konts (naudas līdzekļu konti).
P.S. palasiet nevis Bilanci, bet PVN likumu. 10.pants Priekšnodokļa atskaitīšana un budžetā maksājamā nodokļa aprēķināšana "(1.2) Nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem atskaitāmas pēc preču vai pakalpojuma un nodokļa rēķina saņemšanas vai pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas avansā."
Я прочитала в Bilance об этом, и там четко ясно написано про НДС часть в декабре и за абонемент за январь в январе, неужели я неправильно поняла
В Bilance именно так и написано,НО это НЕПРАВИЛЬНО,автор ошибся...-<
И еще я присоединяюсь к P.S. Cleo.
Я тоже присоединяюсь к Cleo И проводкт такие, как она написала
Только в январе еще одна проводка будет
Д7... - К5310 абонентная плата за январь
В Биланце явно ошибка.
Bilance Nr.2(158)-21lpp.LOL
Про эту статью в Биланце уже писали, не знаю, что автор этим хотела сказать и поняла ли она сама, что сказала.
Зато бумага хорошая!
Чесно говоря от Апсите не ожидала....
Еще раз подтверждает мнение, что нормативка прежде всего.
Всем большое спасибо , меня сбила с толку эта проводка в Bilance.
Уважаемые знатоки, а почему нельзя сделать так:
31.12.06. D77.. K53.. (uzkr.saistības) без PVN
D23..(PVN par saņ.pakalpojumiem) K53.. (uzkr.saistības)PVN
01.01.06. D53..(uzkr.saistības) K53..(Norēķ.ar piegadatājiem)вся сумма
D5721 K23.. (PVN par saņ.pakalpojumiem)PVN
Тогда PVN попадает в предналог в январе, когда счёт получен, а на конец года учтена сумма по счёту полностью. Можно так?
Некоторые делают и так, хотя другие считают, что это некорректно
Это некорректно, на мой взгляд, потому, что у Вас "раздувается" баланс за счет "PVN par saņ.pakalpojumiem". Ибо на 7-ку относятся расходы для того, чтобы они попали в соответствующий их возникновению период.
Да, понятно, про "раздувание баланса" я как-то не подумала. Спасибо
У меня сегодня возник вопрос на эту же тему. Из выше сказанного я поняла, что до сего момента я делала не корректно. Если я правильно вас поняла, то получёный счёт 13/01/07 от Латтелекома на общую сумму 118 латов, из которых:
80-расходы за декабрь
20-расходы за январь
18-ПВНб проводиться следующим образом?
29/12/06 на основании бух.справки делается проводка:
Д7710-80 латов
К5320-80 латов (накопленные обязательства)
13/01/05 на основании бух.справки делается pārgrāmatojums:
Д5320-80 латов
К5310-80 латов
13/01/07 на основании счёта делается проводка:
Д7710-20 латов
Д5721-18 латов
К5310-20 латов
Надеюсь я корректно написала.
13.01 Deb.38Ls,kred.20Ls?:-O
Patiešām nesakrīt, bet tad, kā būtu pareizi?
В последней проводке цифру не правильную написала:
К5310-38 латов (вместо 20):-)
Закрыть
Краткое описание нарушения