Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Paziņojums par algas nod. К списку тем

Paziņojums par algas nod.
Подскажите,как правильно будет в случае заполнения за 2006 год данного отчёта,там же 2 колонки: удержанный и перечисленный ИИН (если я не путаю)- у нас по 2 работникам получилось перечисленного больше,чем начисленного - так и узказывать,разные суммы в этих колонках?

и ещё вопрос по данной теме, в течении года на некоторых работников было начисленно авторство,тогда отдельно заполнять ещё один бланк данного отчёта,только теперь с ИИН по авторству?

там кстати,тоже будет разный начисленный и перечисленный,только теперь в другую сторону...

заранее спасибо!
I_rina
I_rina 23.01.2007 20:04
102 сообщения на сайте

Ответы (11)

Я раньше умничала и писала разные суммы. Теперь пишу одинаковые.
Lovec
Lovec 23.01.2007 23:35
1793 сообщения на сайте
Я пишу так, как есть, если получаются разные суммы, так что с того?
Makssoft
Makssoft 24.01.2007 08:51
24096 сообщений на сайте
Если работник работал по узнем.лигуму, на него тоже 1 прилож. подавать?И он включается в отчет по VSAOI? 6 прилож.тоже надо?
Up
Up 24.01.2007 09:12
90 сообщений на сайте
Пишу одинаковые суммы. Мне в СГД так рекомендовали когда-то. Думаю, что вторая колонка давно изжила себя, а также адрес, № налоговой книжки. Только ни у кого нет желания все лишнее убрать.
Inst
Inst 24.01.2007 09:47
нет сообщений на сайте
Я тоже пишу одинаковые суммы, в принципе,в СГД есть все данные и они сами видят сколько уплачено.
Irena22
Irena22 24.01.2007 11:08
42998 сообщений на сайте
А кто нибудь нумерует и регистрирует эти paziņojumi как исходящие докуметы?
Galaiv
Galaiv 24.01.2007 13:07
640 сообщений на сайте
Нет и не собираюсь.
Inst
Inst 24.01.2007 13:14
нет сообщений на сайте
я совсем заработалась и не в ту тему залесла.

Я имела ввиду нумерацию и регистрацию актов сверки с дебиторами/кредиторами
Galaiv
Galaiv 24.01.2007 13:37
640 сообщений на сайте
у меня вопрос- pazinojums par algas nodokli 2- фирма в 2006 оформила с банком договор на выплаты в частный пенсионный фонд.На 31 дек. сумма таких выплат по каждому раб-ку "влезла"в

10% брутто доходов и задолженностей по налогам у фирмы нет.Как

правильно эти неолагаемые налогали суммы отразить в pazinojumse par algas nodokli 2?:
Cikorij
Cikorij 24.01.2007 16:55
2 сообщения на сайте
Также, как они у Вас прошли по зарплате: в брутто-доходы, необлагаемые и взносы в частные пенсионные фонды, графы 7,8,15.
Makssoft
Makssoft 25.01.2007 09:14
24096 сообщений на сайте
Makssoft, спасибо за четкий и емкий ответ. Cikorij.
Cikorij
Cikorij 25.01.2007 10:49
2 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.