Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Туризм
Имею вопрос.Туристическая фирма перепродает визы.Покупает у фирмы Х.
Счет фирма Х выставляет:консульские расходы без НДС / необлаг /+ свои услуги с НДС.Моя фирма всю сумму счета относит на затраты,не выделяя НДС / 1 услуга = пакет /.
Потом продает клиенту.Сумму , уплаченную фирме Х, считает со ставкой 0%.Свою комиссию облагает 18%.
Кто имеет опыт, правильно ли это?
Ответы (2)
Я все что приходит от клиентов провожу с 0% , все что отдали за тур, то отдали по счетам без вычитания предналога, разница которая
осталась у нас включает в себя 18% НДС.
Уважаемая Оливина! Совершенно правильно. Имею на руках письмо СГД по вышеуп вопр. Предналог отчислять нельзя.
Закрыть
Краткое описание нарушения