Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
нужен ли реверс??
Продавец - ЕС ( получен счет ПН 0%)
поставщик товара - 3страна - мы получаем и растомаживаем товар на таможне - ПВН платим в бюджет.
Что отражается в отчете по предналогу :
1) оплата в валстс кассу
2) реверс по счету продавца?
Ответы (5)
Продавец - ЕС ( получен счет ПВН 0%) - извините за ошибку
Не-а, продавцу не надо было вообще налог указывать, потому что к ПВН ни у него, ни у Вас эта сделка не имеет отношения, Вы оплатили аванс за импортируемый товар, ни у продавца, ни у Вас в декларации по ПВН эта сделка не отражается. У Вас в декларации будет ПВН, уплаченный на таможне по декларации. Каким образом продавец будет решать свои проблемы с третьей страной, это уже не Ваша забота.
Я так всегда и делала , но после получения иэ ВИДа письма о не соответствия суммы сдлелок в нац.валюте в моем ПВН данным по реализации партнеров засомневалась
Ну так партнёры ерундой занимаются, у них нет сделок с 0%, потому что они НИЧЕГО не поставляют, они только денюшку собирают, но для чего-то показывают в своих отчётах, что у них прошла поставка товара с 0%, вот от этого и непонятки все у ВИДа, в их отчётах есть, а в Ваших нету.
Закрыть
Краткое описание нарушения