Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Предоплата. К списку тем

Предоплата.
Мы - получатель услуг.

Договор - 26.10.06.

Счет на предоплату 50% - 01.11.06.

Акт о выполненных работах - 07.12.06.

Счет на оставшиеся 50% - 07.12.06.

Разве нам не должны 07.12.06. выставить счет на всю сумму по договору с отметкой о предоплате?:-(
Inst
Inst 15.02.2007 15:07
нет сообщений на сайте

Ответы (11)

Я одного долго просила, не убедила.
Iriss
Iriss 15.02.2007 15:10
12893 сообщения на сайте
Мне кажется, где-то было написано об этом в законодательстве. Может кто-нибудь даст ссылку?
Inst
Inst 15.02.2007 15:12
нет сообщений на сайте
u menja vsja suma s otmetkoj o predoplate bila pokazana v akte,i na raznicu vistavlen scjot ,t.e. na ostavwije 50% i v scjote dajotsja ssilka na ligums i vsjo ,ja dumaju zdes vsjo jasno i vidno.
Raichka
Raichka 15.02.2007 15:16
1022 сообщения на сайте
skoreje vsego v zakone o pvn,v castnosti gde govoritsja ob avansovih platezah,tocno nepomnju,no akcent delalsja na scjot.
Raichka
Raichka 15.02.2007 15:18
1022 сообщения на сайте
v metodike po pvn
Raichka
Raichka 15.02.2007 15:19
1022 сообщения на сайте
Раичка, у меня так же как у Вас - vsja suma s otmetkoj o predoplate bila pokazana v akte,i na raznicu vistavlen scjot ,t.e. na ostavwije 50% i v scjote dajotsja ssilka na ligums.

Пойду искать в НДСе. Спасибо!
Inst
Inst 15.02.2007 15:28
нет сообщений на сайте
III. Pievienotās vērtības nodokļa uzskaite daļēja avansa samaksas gadījumos

6. Ja preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu saņem daļēju samaksu avansā, tad, piegādājot preces vai sniedzot pakalpojumus, tas izraksta nodokļa rēķinu par pilnu piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu vērtību un aprēķināto PVN uzskaita konta “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” kredītā.

Vienlaikus preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs – avansa saņēmējs – uzskaita saņemtā avansa izlietojumu un pārgrāmato iepriekš konta “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli” kredītā uzskaitīto PVN:

D “No pircējiem saņemtie avansi”

D “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli”

K “Pircēju un pasūtītāju parādi”.

Все-таки, наши с Вами поставщики, Раичка, были неправы.:-(
Inst
Inst 15.02.2007 15:41
нет сообщений на сайте
Вот спасибо, Инна, а то мне тоже пришлось одного поставщика убеждать переписать счет на всю сумму с учетом предоплаты. Теперь буду помнить, что СГД тоже такой вариант больше нравится.
Irena22
Irena22 15.02.2007 21:52
42998 сообщений на сайте
Тоже есть в сегодняшнем Референте.
Inst
Inst 18.02.2008 09:46
нет сообщений на сайте
А по-подробнее?
Irena22
Irena22 18.02.2008 14:46
42998 сообщений на сайте
Боюсь исказить, но Методичка СГД.
Inst
Inst 18.02.2008 14:46
нет сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.