Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Трудовое законодательство, трудовые отношения. Охрана труда
Общественные организации-sabiedrība К списку тем
Ответы (23)
Почитайте форум, о биедрибе говорили много.По поиску посмотрите.Спрашивайте здесь.Люди отзывчивые.

080808 22.02.2007 17:32
1582 сообщения на сайте
1582 сообщения на сайте


Dd13 22.02.2007 17:33
68 сообщений на сайте
68 сообщений на сайте
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=10&id=873&hl=1&oid=11833&otype=11
Palasiet MK 808. un tā pielikumus.Notā praktiski visas atšķirības no SIA ir saprotamas, bet pārējā likumdošana tāpat kā SIA . Ja protat kārtot SIA grāmatvedību tad pratīsiet arī biedrības.
Palasiet MK 808. un tā pielikumus.Notā praktiski visas atšķirības no SIA ir saprotamas, bet pārējā likumdošana tāpat kā SIA . Ja protat kārtot SIA grāmatvedību tad pratīsiet arī biedrības.
Кроме правил 808 прочтите и Grozijumi likuma par grāmatvedību no 25.04.2006.g.

Februaris 24.02.2007 21:36
3562 сообщения на сайте
3562 сообщения на сайте
Скажите пожалуйста, отчеты по обществам сдавать до 1 марта или 1 апреля?Или это только религиозным до 1 марта?

Tatjana20 25.02.2007 11:52
1635 сообщений на сайте
1635 сообщений на сайте
61. Ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31.martambiedrība, nodibinājums vai arodbiedrība iesniedz (nosūta pa pastu vai ar kurjeru) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei (pēc biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības reģistrācijas vietas) un Uzņēmumu reģistram gada pārskata norakstu vai kopiju, ko apstipri¬nājusi biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcija. Minēto dokumentu var iesniegt elektroniski un pievienot rakstisku apliecinājumu par tā atbilstību dokumenta oriģinālam.

Uzzi 25.02.2007 11:55
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Вопрос конкретный.Получили деньги на выполнение проекта-Кр.61...Потратили строго по смете до сантима-Дт.71...Проект закрыли,отчитались.Все ясно.Но если по условиям проекта закупили основные средства-123/5310.Проект выполнили,но в учете и отчетности проект на эту сумму не закрывается . Может на эту сумму создать резерв-71.../3...И как дальше списывать ОС,за счет резерва.Использовать для других проектов эти ОС нельзя.
тогда это не ОС, а просто какие то расходы...почему вы решили, что это ОС,если срок использования конкретный проект?

Uzzi 26.02.2007 13:04
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
у меня по проекту куплена оргтехника, но это не значит что только для этого проекта.
вы все правильно поняли?
вы все правильно поняли?

Uzzi 26.02.2007 13:05
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Uzzi-стоимость большая и не выбрасывать же их.В условиях проекта оговорено-не можем продавать ,сдавать в аренду и использовать в других проектах.
и что же с ним делать, если все низзя?
значит списать, разобрать и увезти на свалку, и приложить квиток от свалки.
значит списать, разобрать и увезти на свалку, и приложить квиток от свалки.

Uzzi 26.02.2007 14:49
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
А мы на нем сидим и пишем-больше пока не на чем.А если все же на учете оставить через резерв-123/5310 и 711/3...?Тогда и проект закроется,и ОС на учете будут,и актив с пассивом сойдутся.Установить норму амортизации и каждый год списывать с резеpва-3.../129?Или абсурд?
а сколько ОНО стоит?
я бы списала сумму, а штуку бы оставила- и сидела бы не НЕМ:)
я бы списала сумму, а штуку бы оставила- и сидела бы не НЕМ:)

Uzzi 26.02.2007 15:03
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
А как Вы свою оргтехнику учитываете?Если Вы затраты на нее не спишите на 7,то как у Вас проект закроется?
Если деньги по проекту получены в декабре 2006,а выполнять его надо до конца 2007,г.в балансе это превышение доходов над расходами или можно ставить в авансы полученные?
я не списываю оргтехнику на 7,
отчет по пректу- это одно, там показывается КУДА ушли деньги, а бухучет -это другое:)
да,у меня так и было- деньги в декабре, на остатке, по банку-актив, и по авансам(пассив), а отоварились в феврале.
отчет по пректу- это одно, там показывается КУДА ушли деньги, а бухучет -это другое:)
да,у меня так и было- деньги в декабре, на остатке, по банку-актив, и по авансам(пассив), а отоварились в феврале.

Uzzi 26.02.2007 15:35
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
В одном месте меня проконсультировали так-все.что получено в биедрибе.надо ставить на доходы,никаких авансов.Будет превышение доходов над расходами,все равно платить налог на прибыль не надо.А в следующем году будут расходы-не будет доходов.Но на мой взгляд-это не правильно отражает экономическую сущность .Правильнее поставить на авансы полученные.
а где вас консультировали?
я так думаю, что если проект не закрыт, то это еще не доходы, тем более что там срок указан-2007 год.
я так думаю, что если проект не закрыт, то это еще не доходы, тем более что там срок указан-2007 год.

Uzzi 26.02.2007 16:09
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Консультиравала глбух,которая ведет несколько окологосбюджетных биедриб.Буду ставить на авансы полученные.Один вопрос решен.Остались ОС.
А что с ОС?

080808 27.02.2007 08:06
1582 сообщения на сайте
1582 сообщения на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть