Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
tildes bilance unp/z apreekjins К списку тем
tildes bilance unp/z apreekjins
man pirmoreiz jaataisa tildes jumii bilance un p/z apreekjins, nesaprotu vienkaarshi neko
kuri konti ir jaasleedz uz kurieni. buutu ljoti pateiciiga, ja kaads vareetu paliidzeet. var arii par samaksu.paldies
Ответы (17)
Jāslēdz visi ieņēmumu un izdevumu konti (6. un 7.grupa) ar P/Z kontu 8610.
Jāslēdz arī 8.grupasieņēmumu un izdevumu konti ar to pašu kontu (8610).
Kontā 8610 iegūtais rezultāts būs peļņa/zaudējumi.
Lai izveidotu Tildē bilanci jāiet sadaļā finansu atskaites -> bilance un jāizpilda viss, ko programma prasa soli pa solim. 10. solī pie lodziņa, kurā redzams vārds bilance ir mazs zīmulītis. Uz tā uzklikšķiniet un atvērsies bilances sagatave, kurā attiecīgajiem bilances posteņiem ir jāpiesaista atbilstošie konti. Galvenais ir pareizi piesaistīt kontus. Tikai kamēr nav pārliecība, ka viss pareizi, nevajag spiest podziņu pabeigt. Bilanci var izdrukāt, lai pārbaudītu tās pareizību tajā pašā 10. solī (tur ir ikoniņa ar printerīti)
Līdzīgi arī ar p/z aprēķinu: finansu atskaites -> p/z aprēķins un pie lodziņa p vai z aprēķina veidne malā ir zīmulītis, kuru uzklikšķinot atveras veidne, kurā jāpesaista attiecīgie konti pie p/z aprēķina posteņiem. Tildes Jumī ir jau standartkonti piesaistīti. Abas veidnes tikai jāpakoriģē, lai tās atbilstu jūsu kontu plānam.
Lai Jums veicas!
Tikai sākumā ir jāizveido PZA, jo ja bilanci slēgsiet Jūs vairs neredzēsiet PZA, jo konti būs jau slēgti
Lienebe
ziņojumu: 1270 05.03.2007 09:14
Tikai kamēr nav pārliecība, ka viss pareizi, nevajag spiest podziņu pabeigt.
Kamēr nav pilnīgas pārliecības par bilances pareizību, to nevajag slēgt. Var izdrukāt tāpat. Jo slēdzot, tiks slēgti operāciju konti.
bet man tieshi interesee kuri konti kur ir jaapiesaista, sleedzu 6 un 7 uz 8610, bet uz kurieni peectam sleeegt 8610?
taapat p/z apreekjinaa?
un kaads konts ir jaanoraada 8. solii - peļņas sadalīšana?
A kā vispār slēdz kontus????
ja nevari paliidzeet, tad neatbildi!
Bet es jau nezinu uz kuru kuru kontu Jūsu uzņēmums slēdz peļņas kontu! iepriekšējo gadu zaudējumi? peļņas sadalīšana dividentēs utt
pelnjas sadalīšana dividendees.
1) 1.solis ierakstu periodu
2) taatad taisu bilanci - 2.solisvisus 6. un 7. grupas kontus nosleedzu uz 8610( jautaajums vai tur ir jaaieljauj arii 8 grupas konti - piemeram ienjeemumi un zaudeejumi no valūtas kursu svaarstiibaam?
2)3. solis - kontu 8610 sleedz uz kontu 8710?!?
3) 4. soli absoluuti nesaprotu - tur vajadzeetu paliidziibu - piemeeram nodoklis no pelnjas jaaieraksta pasham vai tas automaatiski paraadiisies?
4) 5.solis neliela skaidriiba ir, bet negribas izdariit nepareizi
nu taa gribeetos, lai kaads pa soliishiem pastaasta, lai nebuutu kljuudu!
paldies jau ieprieksh!
Ja bilanci taisa par 2006.gadu tad 1-5 soļi attiecas uz 2005.gadu ja ir vajadzīgas kaut kādas korekcijas, un no 6 soļa sākas bilances veidošana par 2006.gadu tas tā
3) 4. soli absoluuti nesaprotu - tur vajadzeetu paliidziibu - piemeeram nodoklis no pelnjas jaaieraksta pasham vai tas automaatiski paraadiisies? ==> bet vai tad uz konta 8710 nepaliek peļņa vai zaudējumi pēc nodokļu nomaksas
% solī visam'principā būtu jāpaliek tā kā ir, jo ja virsgrāmatvas atlikumi ir pareizi, tad šeit vairs nav ko mainīt
Vai Jums PZA ir gatavs?? tad 4.solī nevajadzētu būt jautājumu
Ja iepriekšējā periodā neesat grāmatojot "ielīduši", tad 1-5 solī visur būtu jābūt nullēm. 6 solī visus kontus arī 8-tos slēdzam uz p vai z kontu (man 8610), 7. solī slēdzam 8610 uz 8710 (tā ir nesadalītā peļņa no PZA) Tālāk 8. solī parādam peļņas sadali. Es visu summu, kas ir uz 8710 atstāju nesadalītu( man tas ir konts 3410)t.i kontam 3410 pretī ierakstu to pašu summu, kas ir uz 8710. Tālāk 9. solī programma prasa pārgrāmatot atlikumus (piem. ja pasīva kontiem ir debeta atlikumi vai otrādi. Ja viss pareizi izdarīts, tad 10. solī būs redzama bilances summa. Ja aktīvs ar pasīvu nesakrīt, tad kāds konts nav pievienots un jātaisa vaļā bilances veine un jāpievieno.
Pegazs
ziņojumu: 16 05.03.2007 11:08
ja nevari paliidzeet, tad neatbildi!
Ar tādu attieksmi var panākt to, ka neviens vairs neatbildēs!
Lai sataisītu PZA - pirmāmkārtām ir jāzin grāmatvedība un jāpaņem Jumis Rokasgrāmata vai jāiedarbina Palīgs programmā un jāpaskatās, kā strādāt.
Te grāmatveži pulcējas, lai palīdzētu ar padomu, nevis obligātā kārtā mācītu grāmatvedību!
paldies larao un lienebe!
Закрыть
Краткое описание нарушения