Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Vozvrat tovara К списку тем

Vozvrat tovara
Uv.kollegi! Hotela bi utocnit sledujusij vopros: huzno li v deklaracii v grafe 2 otrazat sebestoimost realizovannogo tovara, esli tovar bil vozvrascen nam pokupatelem, kotorij vistavil pretenziju k kacestvu v tom ze mesjace. Hotelos bi utocnit: D6440 K2310;

D5721 K2310 - eti provodki u nas pri vozvrate nasego tovara, a dalse: D6110 K6440 -????

I esce vopros : esli nam vozvrascaet avans postavsik v sledujuscem mesace, pravilno li korrektirovat deklaraciju strokoj 12. T.K.estnekotorije rashozdenija v Metodike po PVN i infornacii iz VID. Zaranee blagodarju vseh, kto svozet udelit vnimanije i otvetit na vopros.
Ucin
Ucin 15.01.2004 11:56
21 сообщение на сайте

Ответы (10)

Žurnāls Bilance, pagājušā gada sākums, neatceros konkrēti, kad. Tur viss bija aprakstīts.
Meicha
Meicha 15.01.2004 12:24
396 сообщений на сайте
1. PVN при возврате товара покупателем попадает в графу коррекции 30, а счет 6440 закроется Д 8610 К 6440.

2. Я поступаю как в методичке , т.е. в месяце возврата аванса корректирую ранее вычтенный предналог в гр. 12
Riana
Riana 15.01.2004 12:33
67 сообщений на сайте
Bolsoje spasibo, uv.kollegicto nasli vozmoznost otvetit. Ocen prosu Dafne: mozet bit est vozmoznost utocnit nomer Bilance ?

I esco: specialno detalno izucila Metodicku - primer N34, N35 - vezde pisetsja korrekcija str.DeklaracijiNr. 8, cto ocen ozadacelo. Ne vizu, gde ukazana str.12, a v rekomendacijah VIDa - est.
Ucin
Ucin 15.01.2004 13:35
21 сообщение на сайте
Гр.12 для покупателей, а не для поставщиков.
Inst
Inst 15.01.2004 14:24
нет сообщений на сайте
Для поставщиков - гр.30. Почитайте расп.СГД 126/03.02.03.
Inst
Inst 15.01.2004 14:26
нет сообщений на сайте
Расп.СГД 563/23.04.03. п.151,152.
Inst
Inst 15.01.2004 14:42
нет сообщений на сайте
Наверное, вы читали старую методичку.
Inst
Inst 15.01.2004 14:46
нет сообщений на сайте
Выписали товар на-118Ls D2310K6110K5721,- вам его вернули в ТОМ-ЖЕ МЕСЯЦЕ:у меня Д6160Д5721atgr.К2310 (30+5.40LS).Т.К это произошло в одном месяце ВЫ Уменьшаете 2.kodaailē(100-30=70Ls), я сама это программирую (2ailē (-)D6160;(+)K6110), если увас такой возможности нет, сделайте вручную, не нужно Д6110К6160, они сами уйдут в прибыль каждая на свое место и отчитать возвращенный товар легче и Д6110 не есть хорошо.Затем точно так-же программирую 8.kodaailē (18-5.40=12.60Ls) (-)D5721atgr.,для этого и аналитика(atgr) иначе весь Д5721 уйдет не в ту сторону. А если возвраt в другом периоде, то 2графа как есть фактическая реализация, А Д5721atgr. нужно указать в 12koda ailē.Если у вас это часто то быстро запомните, а нет , то запишите.Удачи.
Jk
Jk 16.01.2004 14:40
1211 сообщений на сайте
Не в 12, а в 30.
Romanson
Romanson 16.01.2004 14:56
328 сообщений на сайте
Может я конечно не прав, но по-моему там все просто: если возврат в том же месяце, что и реализация - то уменьшается сумма реализации в декларации, если в разных - то используется графа корректировок (та самая 30-ая).

А проводка Д6110 К6440 - не нужна - и проще и нагляднее, если возвраты у вас будут учитываться отдельно от реализации
Komarik
Komarik 19.01.2004 08:58
10159 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.