осн.ср-во не для хоз.деятельности
купили осн.ср-во не для хоз.деятельности 1000+ПВН 18% 180=1800Д12 К5310 1800 (всю сумму с ПВН?)
иснос начисляем как для всех основных, в годовой декларации по ПНП налоговый износ не считаем?
Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.
Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.