Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Нужен ли реверс?
подскажите пожалуйста!
Мы ввозили ОС и зап.части к нему отдельно из 3-ей страны(брали справку из налоговой).Теперь меняли зап.части к этому ОС и соответственно вывозили эти запчасти( ЕК А) и завозили назад новые запчасти ( ИМ А, налогов никаких не платили).По декларации ИМ А ПВН начислен как при ввозе ОС(т.е. как начисленный, но платимый).Вопрос: надо ли в данном случае показывать реверс в ПВН декларации? Мы его показывали один раз уже ,когда ввозили эти запчасти первый раз.
Вопрос2. Решили оставшиеся запчасти вернуть продавцу в 3-ю страну по Кредитному счёту. Как это отразить в декларации?
Ответы (3)
Это тебе к Тт7. Мое ИМХО
1. когда вывозились, показать с минусом, а потом опять накрутить реверс.
2. глянь методичку.
Так мы вывезли и ввезли в одном месяце.:-(
Реверс уже один раз показан при ввозе 1-ый раз.:-(
Спасибо.
Кстати куда Tt7 пропала?
Напиши мне на one. У меня комп глючит, я там могу только отвечать на сообщения.
Закрыть
Краткое описание нарушения